你好 借银行存款 贷预收账款
老师好,我方公司收到对方公司转账,我方发票未给她们,是不是借:银行存款 贷:应收账款
老师,我想问,我们公司投资了另外一家单位 收到对方给我们的分红(按月分红), 借:银行存款 贷:投资收益 那对方应该怎么做账呢,借方记什么科目呢? 借: 贷:银行存款 贷:银行存款
9月公司销售服务,款已收到,未开票给对方,做的是借,银行存款,贷应收账款,12月开票给对方,咋做账呢
老师好,我们是建筑公司,对方挂靠在我们公司,对方打款到我们公司,然后我们再帮对方代付材料款,当收到对方打款到我们公司时,是借:银行存款,贷:其它应付款吗?
找咨询公司咨询问题,给对方付款,我们这边做账是借:应收账款-对方公司 贷:银行存款吗
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
那如果我方发票给她们,也收到她们钱,又怎么做?
借预收账款贷主营业务收入,应交税费
对方公司的账反之 借:预付账款 贷:银行存款 货款和发票到, 借:库存商品 应交税金-应交 贷:预付账款
你好 购买方是这么做的