同学,你好,首先把上面的分录直接红冲,再做一个正常的分录就可以了。
老师上个月开票收入开错了,这个月红冲了又重新开票了,这个月会计分录哪些需要调整
上月开了一张普票税率是9%,这个月发现上月开的发票税率错了,这个月做了红冲,又从新开了一张9%和13的发票,税额总计相差43.85元,这个月调整收入如何写分录。
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
请问老师,上个月品名开错了,这个月红冲了,重新开,这个负数跟重新开的正数发票需要打印出来吗?
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,欠房东房费还没有交,是不是可以先计提,
这个劳务公司是土方建筑劳务公司
老师那劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师们你们好!小规模纳税人增值税申报表一季度就开了一张普票-113344,税金-1122.22元,请问申报表咋填。12月31日出票已申报,1月红冲
用银行存款支付房租作为公司主营业务成本,这个会计分录怎么做?借主营业务成本 房租 贷 银行存款 xx行 这样对吗?
销售成本需要做调整吗?
同学,你好,是的,也一起调。
怎么调,老师你一次说完,说清楚一点,我就说小白
同学,你好,你上次结转成本假如是 借主营业务成本100 贷库存商品100 本次实际应该是110 做上面分录的红冲,然后再做一个正确的 借主营业务成本-100 贷库存-100 借主营业务成本110 贷库存110
如果说每个月库存商品全部结转成本没有余额是不是就不需要做这个调整的分录
同学,你好,最好做一下,因为成本的高低是影响你的利润的。
不做可以吗?因为我们每个月月末都是全部结转销售成本的,库存商品不留余额
同学,你好,这个可以的。