报关单上有几个单位,第一单位应该要与进项发票一致
报关是码,单价也是码的单价,进项发票可以开米吗?上游给我们开的进项发票
老师,我司进项发票留抵较多,因为不是所有的客户都要发票,现有客户要买我们的发票,这个单价要以进价来开,但是价格有上涨,我是以当时进货的单价来开吗?
销售合同签的400平方米,采购合同也是400平方米,报关单上法定单位是200kg,第二单位是400平方米,请问可否让厂家开增值税进项发票上的单位跟数量开200kg?
进项票的单位是轴,但是开出去的发票单位是米,可以吗?我们是卖电线的,一轴电线等于一千米
老师,我们是一般纳税人,开具的专票,内容是信息服务没有写单价数量,俺们上游公司给我们开的,进项发票,内容,开的也是信息服务费,但写单价数量了,这样我们能进行税额抵扣吗?,有影响没?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
民间非盈利组织季度现金流量表怎么编制
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
但是报关单上是1码的单价,这个没关系吗
报关单第一计量单位是什么?
报关单第一计量单位是米
进项发票也是米,那就没有问题,有对应关系即可的