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进项发票已经认证抵扣了,但是次月红冲了,那购买方是正数发票和负数发票都要做账吗?

2020-12-17 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 09:34

 你好  是的都需要做账的  

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快账用户2774 追问 2020-12-17 09:35

那进项税额转出的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2020-12-17 09:40

 你好  借费用或者成本贷进项税转出  

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快账用户2774 追问 2020-12-17 09:42

也就是说我要做一笔负数凭证红冲上个月购进的分录,然后再做一笔借:成本贷进项转出?

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齐红老师 解答 2020-12-17 09:45

你好  开了红字信息表后 你就做这个转出分录处理的。 然后收到红字发票 做借费用或者成本负数贷  银行存款负数或者应付账款负数  

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 你好  是的都需要做账的  
2020-12-17
借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,申报填写附表2 这个20栏
2020-08-11
您好 购买方开具红字发票信息表 销售方开具红字发票打印
2022-04-25
你好   购买方认证了。 那么  负数发票      你要有发票联和抵扣联 给你做红冲分录的。 原来的正数发票   不退还哦  
2021-03-16
对的,是的,是这么做的。
2023-03-21
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