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老师您好!有几个问题想请教下哈! 1、新成立的房开企业没有销项,进项在账务上已经做了,发票是不是就必须认证?以前的发票都没有认证,可以全部认证到11月吗?在报增值税时,应该填列在哪个位置? 2、还有无形资产也要在增值税申报表上体现吗?

2020-12-14 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-14 12:09

你好 1. 没有销项税。你可以暂时不认证 做到待认证进项税去 2.        你认证了 会自动读入你们系统去的   3.     你们无形资产   你有进项税会体现的 

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你好 1. 没有销项税。你可以暂时不认证 做到待认证进项税去 2.        你认证了 会自动读入你们系统去的   3.     你们无形资产   你有进项税会体现的 
2020-12-14
你好,没有勾选的话不能抵扣会多交税,可以作废申报表,然后勾选确认签名之后再重新申报
2020-08-12
这个你想税前扣除话,需要去做以前年度损益调整,去调18年汇算清缴表才可以
2020-09-26
1.把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了。 2.假如对方没有交 那直接撤销 。可以的
2020-12-23
同学你好,正常来说,未开票收入也要申报增值税,为避免税务风险,建议记账还是按原来的处理,在增值税申报时,报送未开票收入。贵司还有足够的可抵扣税额,也不会增加纳税。
2021-04-06
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