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老师,您好。9月份的原材料是暂估5.3/元的价格低了,11月来的发票是10元/吨,而且九月份的成本已经分配并且已经结转。我该怎么处理?还有我的剩余库存商品的价格该怎么调?

2020-12-14 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 08:52

你好 把暂估的红冲  按实际的数入账就可以  

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快账用户2211 追问 2020-12-14 08:54

入库的库存商品是不是不用动数量,直接增加单价吗?

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齐红老师 解答 2020-12-14 08:58

你好 是的 数量没有变化 不用动的  直接增加单价

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快账用户2211 追问 2020-12-14 08:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-14 09:00

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 把暂估的红冲  按实际的数入账就可以  
2020-12-14
您好 把差额部分补结转成本就好了
2020-12-11
您好,确认期末应付账款-暂估。是否是全部未收到发票金额
2021-04-10
同学你好 你红冲了然后按照收到的发票来做
2021-12-21
你好; 先去红冲暂估的数据; 按发票实际做; 然后领用部分  调整成本的差异金额   
2023-03-10
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