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早上好,老师,请问如果公司外购蛋糕用于员工生日,但是取得的发票是增值税专用发票,需要抵扣后转出,请问老师如何做会计分录,谢谢。

2020-12-14 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-14 08:53

还是以已签的合同   ,没有签订合同也没有发票才是你申报营业收入

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快账用户2750 追问 2020-12-14 08:55

老师,就是有发票,这个购买蛋糕没有合同

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齐红老师 解答 2020-12-14 09:02

不要意思,看混题目,你这个是,借应付职工薪酬福利费,进项税额 贷库存现金,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,

不要意思,看混题目,你这个是,借应付职工薪酬福利费,进项税额 贷库存现金,转出做借应付职工薪酬福利费, 贷进项税额转出,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,
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齐红老师 解答 2020-12-14 09:03

刚一个学员问印花税的,估计是没有反应过来你问题我看成他的了 不好意思,忽略第一条回复

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快账用户2750 追问 2020-12-14 09:12

好的,谢谢老师,就是我有个疑问,应交税费-应交进项税,这个金额需要计提入应付职工薪酬-福利费吗?谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-14 09:13

是的,是的,是的,是的,

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还是以已签的合同   ,没有签订合同也没有发票才是你申报营业收入
2020-12-14
你好  是免费给员工吃的吗    
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你好这个做借其他应收款 重疾险 贷银行,扣回做借应付职工薪酬 工资,贷其他应收款 重疾险
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不用认证 借其他应收款贷银行存款 借原材料贷其他应收款
2020-12-30
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2020-08-24
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