借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款
老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
老师你好,我公司4月份收到的专票,款已付,但一直未抵扣,现在11月份发现对方将做废了,记帐联和抵扣联还在我公司,,他不补开,我们现在怎么办,请教,,
老师好!请问增值税专用发票跨月是否可以抵扣?比如6月份供应商给我公司开的票我没有收到,7月份我公司收到。我公司7月份公司做账这张发票可以继续抵扣吗?
老师你好,公司7月份收到增值税专用发票,但是到10月中旬还没有付款出去,请问做会计分录怎么做?现在发票需要抵扣了,可以抵扣吗?
老师,你好,请问下,我公司1月份购买产品,款已付,已收到发票和货,到4月份进项发票,还没有抵扣,我1月份怎么做分录呢
老师成本票如果我们开全额开票的时候都要差额扣除的话,我是不是直接按取得的发票,做借主营业务成本,借应交增值税抵减税额贷,银行存款就可以了,然后按开出的全额发票税额直接确认应交增值税销项税额就可以了如果公司所有项目都是简易计税是不是也不能混淆扣除
劳务派遣公司按什么确认收入
小微企业怎么认定,或者认定标准是什么,老师
老师,工商年报,公司只有营业执照,没有经营,没有税务登记,企业资产状况信息怎么填
员工休产假期间,因税前工资高于生育津贴,公司每月正常计提税前工资,实际尚未发放。现员工收到社保直接打入的生育津贴,请问如何账务处理生育津贴这部分金额
我公司是软件开发企业,现在设了一个机制,就是推广个人给我公司推广一个用户就给20%返利,这20%相当于我公司的成本,但是又开不来发票,我想咨询一下,怎么把这20%的返利合理化入税务账,能代个人交个税开票吗?
老师,最近面试了个财务BP岗位,之前没有做过,只是在一个过期做过销售内勤工作,流程些都比较规范,现在对管理融资这块感觉比较陌生,能接住这个岗位吗
老师,汇算清缴里面,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》填的是哪个科目的数据?
呃,账上有现金500多500多万亏损,然后现金亏损500万,这样的话会有涉涉税风险,如何调账才能做好这笔账呢?用什么方法做呢?
欧老师接一下,其他老师勿接为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
没问题,这个可以抵扣进项税额
这张发票的账是做到7月份吗?是7月中旬开的发票,能做到8月份或9月份吗
没问题,做到八月九月也可以
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了