借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款
老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
老师你好,我公司4月份收到的专票,款已付,但一直未抵扣,现在11月份发现对方将做废了,记帐联和抵扣联还在我公司,,他不补开,我们现在怎么办,请教,,
老师好!请问增值税专用发票跨月是否可以抵扣?比如6月份供应商给我公司开的票我没有收到,7月份我公司收到。我公司7月份公司做账这张发票可以继续抵扣吗?
老师你好,公司7月份收到增值税专用发票,但是到10月中旬还没有付款出去,请问做会计分录怎么做?现在发票需要抵扣了,可以抵扣吗?
老师,你好,请问下,我公司1月份购买产品,款已付,已收到发票和货,到4月份进项发票,还没有抵扣,我1月份怎么做分录呢
没问题,这个可以抵扣进项税额
这张发票的账是做到7月份吗?是7月中旬开的发票,能做到8月份或9月份吗
没问题,做到八月九月也可以
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了