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老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,这个关于税就是像有一个我们没有结转吗,那到时候看不出来。有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 像印花税一样查这个科目应交印花税,一查就能查到交了多少,那增值税它就没有结转,一拉的话一下子看不出来交了多少税,有什么方法吗
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税,然后做收入的时候也是贷销项税,然后还有进项税在那里,所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行,一张一张的找的话太费时间了。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
老师,那个你看我上面这个格式哈,我需要改一些数据,就是这个数据,你看我第一列那个是我改了一下时间,他都变成斜杠了,但是我怎么把把它变成下边这个下边儿这些数据这种横杠的时间呢,这个我从那个设置单元格里找了半天弄不过来,你看有没有简便的方式,我需要改,我需要这些表格上的时间,我需要改一下,但是必须改成下面这种横杠的时间。
老师实在不好意思,还是要麻烦请教您,我上边的表格是明细表,下边的图片是汇总表,我需要在汇总表里做应付账款账龄,所以要在明细表里把同一家公司同一个项目同一个采购合同的最后一笔开票时间筛选出来,因为情况比较多所以筛选条件比较多,因为付款和开票是同时记录,所以我得判断同一个日期下这个数据是开票然后再引到汇总表,所以我加了判断,您看一下,现在是我更改了数据区域之后它就显示错误了,我也刷了格式还是不行,麻烦您再帮我看看。@依然老师
你好老师,我2024年调整的企业所得税那个损益调整那个,3月可以做吗
这样的票能入账用吗,老师
老师好,我认证电费发票进项税的时候,可以先认证三四月份的,留下一二月份以后认证吗?
老师好,麻烦问一下,加油站拿回来的发票15010元,这个进项发票还要交印花税吗,谢谢老师
长期待摊摊销时,分录怎么做
接受固定资产投资入账价值
老师,科技软件公司从开始建账就设 研发费用科目吗,日常发生的费用都归集到这里吗?
我公司开给总包100万的票己确认了收入,收到款20万,其余80万总包代付了人工工资和劳务分包,这个怎么做帐务处理?我这80万可以税前抵扣吗?
【建设银行】贵公司尾号0210的账户4月6日5时3分收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行异地支出人民币666.00元,可用余额19986.75元。老师一般这是扣的什么
老师,麻烦问下这是怎么回事呢