咨询
Q

麻烦邹老师,继续解答一下, 是的,老师,那我现在不调账 直接做 借 其他应付款 贷应收账款 行不行

麻烦邹老师,继续解答一下,
是的,老师,那我现在不调账   直接做   借  其他应付款     贷应收账款   行不行
2020-12-12 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 11:57

你好,正确的是库存现金借方,错误的是银行存款借方,那调整分录应当是这个才是啊 借:库存现金,贷:银行存款

头像
快账用户2980 追问 2020-12-12 12:28

之前我的那个调账的分录 是因为 银行存款多 账上的少 之前年度的银行明细也打印不了了 所以我做了一个 借 银行存款 贷 其他应付款 这个没有问题吧 现在我想着 这些有可能会有货款 所以我再做一笔 借其他应付款 贷应收账款 不对吗 这两个分录 一综合 就是 借 银行存款 贷应收账款了,这样不对吗

头像
齐红老师 解答 2020-12-12 13:05

你好 正确的是库存现金借方,错误的是银行存款借方吗?(我之前问你,你说的是啊)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,正确的是库存现金借方,错误的是银行存款借方,那调整分录应当是这个才是啊 借:库存现金,贷:银行存款
2020-12-12
同学,您好,之前挂了其他应付款,在付钱的时候就要冲掉其其他应付款哦,付钱时的分录是 借:其他应该付款 贷:银行存款或现金
2020-10-22
您好,您给他报销的就是房租及押金是吗
2019-08-12
这个之前已经和您交流了,您的意思是这笔房租什么的,是您老板垫付的,对吧?
2019-09-27
您好,这个是可以在做一个借借其他应收款 贷:其他应付款  这样过度一下就可以的哈
2024-07-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×