你好,做之前支付保证金,手续费的相反分录 借:银行存款,贷:其他应收款,财务费用—手续费
我转了一笔保证金三万元过对方账户,手续费八元,因为户名写错了,银行又把三万元和八元退回来了,这个分录怎么做?
单位从柜台先后汇出一笔研发费1000万日元和手续费12500日元,后新开了外币账户,这个外方单位给外币账户退汇一笔12500日元,一笔999万日元,单位当时从外币账户又重新汇出1000万日元给对方,剩下了2500日元,以上分录怎么写?多谢
老师,外方单位退汇两笔,一笔退汇999万日元(几日前我方自银行柜台汇出1000万日元,从人民币账户扣的人民币),一笔退汇12500日元(几日前我方汇1000万日元时又扣了12500日元的手续费,也是从人民币账户扣款),我方当时通过柜台汇出1000万日元给外方后,外币账户剩下2500日元,分录怎么写合适?多谢
老师,你好,公司买进项票,做了一个合同,含税金额30万,借原材料 进项,贷 银行存款,这个30万对方送去15000元私下给老板285000元,老板把这个285000元又转进公户,这2笔内账分录应该怎么做
2月份发工资2万元,借:管理费用2万元 贷:银行存款2万元。但因为户名不对,退回来了。然后又付出去,其实3笔业务,也很简单的业务。我想问下,你们是怎么处理的。把分录写一下。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为 13%,所得税税率为 25%。2024 年度有关资料如下: 本年度实现利润总额 800 万元,其中,取得国债利息收入20 万元,因违反税收法规被税务部门处以罚款 30 万元。 当年计提固定资产减值准备 50万元。 当年计提存货跌价准备 30万元。 当年发生研究开发支出 80 万元,其中40 万元符合资本化条件,形成无形资产,当年摊销无形资产金额为 4万元。税法规定,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的 75%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的175%摊销。 当年交易性金融资产公允价值上升 60万元。 当年因销售产品承诺提供售后服务而确认预计负债 20万元。税法规定,与产品售后服务相关的费用在实际发生时允许税前扣除。 甲公司2024 年期初递延所得税资产余额为 30 万元,递延所得税负债余额为 10万元。 分析上述事项对 2024 年递延所得税资产和递延所得税负债的影响,并计算 2024 年递延所得税资产和递延所得税负债的期末余额。
一般纳税人收到个体工商户开具的薪材普票,可以已农产品抵扣税费吗吗
老师,今年新办的个体户执照显示查账征收,还能改核定征收吗
收购农产品公司,按投入产出法核定进项税额扣除,那请问假设这个月10万的进项,那10万要冲成本吗?是账上直接冲还是申报上要填写?
员工垫付的公司的团意险,没有发票,怎么给他报销呢老师
老师,您好!我们公司向私人购买了一批材料,金额是20000元,对方给我们开不了专用发票,现在我们老板让我们扣下13%的税点,这个要扣多少的税呢?要扣增值税和印花税,还有税?
老师好 老板有家装饰公司在河北,业务都在北京,雇佣的都是老家人,不上社保不交税 每月发工资都发现金或者私卡转账,这么做是不是不正归,该怎样做好些
老师,我想问一下。公司的用工成本如何计算?
2024年银行手续费,分录是借:财务费用 贷:银行存款,但是在2025年一月份把2024手续费统一开了专票,进项税额能抵扣,想问下老师根据这个发票分录应该怎么做
老师,我们公司是小微企业,企业所得税汇算清缴时当时下管理费用的房租费99000元需要调增,因为出租房没有给我们开发票,这个调增在哪个表上调,是期间费用表上么?