你好 7月就得做两笔账分录处理。 12月红冲 就红冲7月其中一笔的分录 ‘分录不变金额负数即可 ’
增值税专用发票,七月份开的,现在那张发票要作废,九月份重新开,跨月了可以重新开吗?
7月份开错的发票,当月没有作废,当月重新开了,12月才作废,那七月份应该怎样做账?
老师,就是假如我单位一月份有一个账单转账单位错误,二月份才发现了叫退回,三月份我要重新报把一月份那个发票叫商家重新作废开具发票,那一月份那个账单没发票我应该怎么办
请问,发现去年11月份的进项票开错了,没有认证,这个月对方给重新开具正确的。那么当时11月份入账的那个凭证作废,重新按照正确的发票计入到这个月吗
请问老师,6月开的发票,7月份作废重新开了,6月份还做账吗?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
做两笔分录那我收入不就增加了吗?
而且作废的发票不是要单独留存,备查吗?
你好 没办法你当月没有作废。 对于税务局来说。 你就是开了两次发票就得做分录报税的。 先报税 后面抵减
那两张发票就得作为原始凭证放到记账凭证后面了对吗?
你好 是的 做附件来处理。
好的,谢谢老师
没事 我希望能帮到你