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7月份开错的发票,当月没有作废,当月重新开了,12月才作废,那七月份应该怎样做账?

2020-12-11 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 16:30

你好    7月就得做两笔账分录处理。  12月红冲  就红冲7月其中一笔的分录  ‘分录不变金额负数即可   ’

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快账用户8770 追问 2020-12-11 16:31

做两笔分录那我收入不就增加了吗?

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快账用户8770 追问 2020-12-11 16:32

而且作废的发票不是要单独留存,备查吗?

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:34

你好   没办法你当月没有作废。  对于税务局来说。 你就是开了两次发票就得做分录报税的。 先报税 后面抵减   

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快账用户8770 追问 2020-12-11 16:35

那两张发票就得作为原始凭证放到记账凭证后面了对吗?

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:42

你好 是的 做附件来处理。    

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快账用户8770 追问 2020-12-11 16:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:48

没事 我希望能帮到你  

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你好    7月就得做两笔账分录处理。  12月红冲  就红冲7月其中一笔的分录  ‘分录不变金额负数即可   ’
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