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老师,你好,那个实收资本没到位,公司的费用支出,目前都是老板拿钱出来用,应该怎么做账呢?

2020-12-11 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 10:41

垫付时 借:管理费用—办公费用 贷:其他应付款 报销时 借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金

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快账用户1662 追问 2020-12-11 10:42

意思这个钱到时再还给老板

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快账用户1662 追问 2020-12-11 10:43

我能不能还一部分,还有一部分转实收资本呢,这样操作有问题吗

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齐红老师 解答 2020-12-11 10:45

这样操作可以的,没有问题

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垫付时 借:管理费用—办公费用 贷:其他应付款 报销时 借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金
2020-12-11
您好!这个计可以计入资本公积
2022-03-24
同学你好 计入手续费就可以了
2022-07-15
关键是法人打入的钱要签字注明是投资款还是借款。
2022-01-10
挂老板的个人往来
2023-06-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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