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老师代开的增值税发票冲红,现收到退税怎么做分录

2020-12-11 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 10:27

借银行存款 贷应交税费应交增值税

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快账用户3823 追问 2020-12-11 10:42

老师同时做个借应交税费-增值税 贷营业外收入是吗

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齐红老师 解答 2020-12-11 10:44

不做 你不是冲了收入了

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借银行存款 贷应交税费应交增值税
2020-12-11
你好,红冲发票是冲销收入,销项税额,也不会退税啊 
2022-06-02
1、如果是销货退回冲减当期销售收入,开红字发票冲减销售收入. 其会计处理是:借:产品销售收入 应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 2、你说的不属于增值税进项税转出 进项税转出举例: 属于原先购入物资即能认定其进项税额能抵扣 ,即进项税额已记入应交税金-应交增值税(进项税额)科目,但后来由于购入物资改变用途或发生非常损失,按照规定应将原已记入进项税额并已支付的增值税,通过应交税金-应交增值税(进项税额转出)转入在建工程、应付福利费、待处理财产损溢等科目.该部分进项税额不得从销项税额中抵扣,只能作为进项税额转出.
2021-06-02
你好,因为红冲发票现在收到增值税和附加税退税 借:银行存款,贷:应交税费—应交增值税,附加税 之前还需要做一笔红冲发票的分录 
2024-07-10
您好!这个你上月怎么做的,就做同样的分录。然后计提和支付税金也是做同样的分录。只是间隔写复数。
2024-06-21
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