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老师好,简易计税的发票冲红了,增值税要退回来,怎么分录?

2023-11-10 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 20:49

您好, 把前面的分录做负数分录就可以了

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快账用户1803 追问 2023-11-10 20:52

增值税和附加税要退到银行账户的,到账时贷方计哪个科目

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齐红老师 解答 2023-11-10 20:55

可以直接计入营业外收入里面

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快账用户1803 追问 2023-11-10 20:57

那不是要算利润了?这本是应收回来的钱

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齐红老师 解答 2023-11-10 20:58

营业外收入哦,不是主营业务收入

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快账用户1803 追问 2023-11-10 21:00

那汇算清缴时是不是可以把这笔营业外收入剔除?这本来就是企业的钱。

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齐红老师 解答 2023-11-10 21:08

不用呀,你也可以冲减前面的分录,

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快账用户1803 追问 2023-11-10 22:07

是,前面的主营业务收入,应收账款,销项全部冲红为0,但是收到款项后要计入营业外收入,还是一笔收入呢。

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齐红老师 解答 2023-11-10 22:44

把增值税那笔冲掉就可以了

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快账用户1803 追问 2023-11-10 23:47

所以分录是?

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齐红老师 解答 2023-11-11 09:50

借:主营业务收入 贷:应交税费

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快账用户1803 追问 2023-11-11 11:27

冲红分录,借 应收账款 -负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-销项 负数 收到退回的增值税, 借 银行存款 贷 营业外收入 我问的是,如果退回的增值税计入营业外收入是不是利润就增加了,而这笔钱本来就是企业的,老师的分录没看明白。

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齐红老师 解答 2023-11-11 11:29

借:应交税费-
借:银行存款%2B
直接这样冲掉就可以了

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您好, 把前面的分录做负数分录就可以了
2023-11-10
你看下你税款它自动留底了吧,大部分一般纳税人不给退的
2024-04-18
1、如果是销货退回冲减当期销售收入,开红字发票冲减销售收入. 其会计处理是:借:产品销售收入 应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 2、你说的不属于增值税进项税转出 进项税转出举例: 属于原先购入物资即能认定其进项税额能抵扣 ,即进项税额已记入应交税金-应交增值税(进项税额)科目,但后来由于购入物资改变用途或发生非常损失,按照规定应将原已记入进项税额并已支付的增值税,通过应交税金-应交增值税(进项税额转出)转入在建工程、应付福利费、待处理财产损溢等科目.该部分进项税额不得从销项税额中抵扣,只能作为进项税额转出.
2021-06-02
借银行 贷应交税费应交增值税368 借银行贷应交税费城建税12.4 借税金及附加-12.4 贷应交税费应交城建税-12.4
2021-04-20
你好,是你们开出去的红字发票,是吗?
2024-09-26
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