同学您好,需要先计算出免抵退税额=出口FOB收入*汇率*退税率。免抵退税额>留抵税额,则退税额为留底税额;若免抵退税额<留底税额,则退税额为免抵退税额。但是在计算出留抵税额之后还要考虑征退税率差,计算出不得免征和抵扣税额
申请留抵退税是退多少,比如我们符合条件,留底进项税650万,给我们退多少,能给我具体按例子算一下吗?
留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
您好,我们集团年初买房了,取得了一笔2500万的进项,想问一下这一笔进项可以一次性抵扣吗?或者有没有别的办法可以进行税务筹划。我们目前每月进销项差不多,还有少部分留底。如果2500万都认证抵扣的话,也会产生留底。但是我们是人力资源行业,也不能申请留底退税。请问我们应该怎么办?
请问出口退税的条件是什么?我们现在有400多万税额的进项未抵扣,预计下个月要退税100万左右,那我们这个月是全部抵扣有留抵税额还是只抵扣一部分交点税?跟退税有什么关联吗?
老师我申请贴现时贴现入账开户行选择不了我自己的开户行怎么操作呢
请问预缴税款,把所属期写错了怎么办,1月的,系统自动默认2月的给交了
金蝶迷你版软件没有以前年度损益调整科目,是自己增加还是?谢谢老师
季报财务报表里没有列明业务招待费支出,年报也不列明的话可以吗,只在汇算清缴时在期间费用明细表哪里和调整项目明细表那里填。
核对政府资金平衡,预算会计货币资金和财务会计银行存款对账,中间的有差异,应该是其他应收应付款造成的,老师能讲一下中间的逻辑关系吗,或者给出平衡公式也行,谢谢
要一个酒店每日收入明细表,包含餐饮+客房+茶房
金融纠纷调解应该开什么内容的发票
老师,快速编制现金流量表,是需要把一年的凭证搬过来吗?麻烦发一个好用的链接给我,谢谢。
老师您好,个体户都有啥优惠政策税务上
高新技术企业 研发费用可以加计扣除。24年季报的财务报表没有在利润表里列明研究费用。年报财务报表时可以也不列明吗