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8月的时候小规模转为一般纳税人,主业是的医疗服务免税,会用到一定的耗材,试剂。这些耗材,试剂调拨给其他公司应该视同销售开13个点发票,这样开发票合适吗?我们平时采购取到一些专票,可以用来抵扣这些调拨的增值税吗?

2020-12-10 23:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 23:17

你好,你单位主业是医疗服务免税业务,在经营过程中使用的耗材进项税不能抵扣的。调拨材料业务与经营免税服务业务时使用的耗材能够分别核算,调拨部分的材料进项税是可以抵扣的。

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快账用户4067 追问 2020-12-10 23:35

意思是只有购买这批调拨物品的专用发票才可以抵抗?平时比如办公用品,电路改造取得的专票不能抵扣?

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你好,你单位主业是医疗服务免税业务,在经营过程中使用的耗材进项税不能抵扣的。调拨材料业务与经营免税服务业务时使用的耗材能够分别核算,调拨部分的材料进项税是可以抵扣的。
2020-12-10
你好 投资,分配,赠送是视同销售 如果取得相关进项可以抵扣
2020-11-25
你好 ;  你们是买来使用过销售的; 按照你进项发票的大类来开票哈 ;     保证一致  ;   2.   你们抵扣过进项税的按照13% ;    
2022-08-03
你好,同学,不合法,但实务中确实存在这样的操作,开票要加税点,否则就不开票。对于企业来说发生增值税征税范围的业务就应该开票,这是毋庸置疑的
2024-11-29
你这种就相当于是发票开给了其中一个单位,但实际收益的话是很多个单位。那你这种情况可以根据你们的一个协议,还有每一个公司他们内部的一个具体使用数据数量来进行分配,可以采用这一条。
2023-01-28
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