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老师,我们2019年所得税多交了几十块钱,不想办理退税,如果更正申报需要怎么操作?

2020-12-10 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-10 18:01

你好,需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额数据变成0 

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:02

那这个数具体怎么算啊?

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齐红老师 解答 2020-12-10 18:03

你好,2019年的之前年度有    没有弥补完的亏损吗?

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:07

没有,公司是2019年年初成立的

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齐红老师 解答 2020-12-10 18:08

你好,那需要在你本来数据的基础上,调增应纳税额所得额=应纳税所得额绝对值%2B预交税款/所得税税率

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:11

老师,我可以这么理解吗,调增我的利润,使最后的应纳税额变成0.

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齐红老师 解答 2020-12-10 18:12

你好,调增应纳税所得额,使得最后的应补退税额变成0,而不是负数

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:13

调增应纳税所得额,不就需要通过调增利润来实现吗,还是说应该通过其他方式

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:14

麻烦老师说详细一下,之前没有操作过

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齐红老师 解答 2020-12-10 18:15

你好,利润是会计上的利润总额,应纳税所得额是税法方面的应纳税所得额,二者是不同的概念,应当做到表述严谨 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:16

那现在我要做的就是做纳税调增,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2020-12-10 18:17

你好,是的,是这个意思 

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:18

恩恩,那纳税调增是不是也是有依据的,不能我说调增就调增吧,我之前的业务不需要调增怎么办啊?

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齐红老师 解答 2020-12-10 18:20

你好,这个是税局要求调整到没有退税所以才这样调整的。 如果税局没有要求,你大可不必调整,申请退税 就是了

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快账用户3458 追问 2020-12-10 18:20

哦哦,明白了,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-10 18:22

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额数据变成0 
2020-12-10
你好,你可以更改下企业所得税申报表,可以把期间费用发生额调高些。
2020-12-16
同学,你好!如果税务局要求做申报更正,意思就是你不想退的这个税,就要另外申报。这个业务一般都要去办税大厅办理,你可以咨询当地税务机关。
2021-06-21
你好同学,你将你的销售额里增加 一点金额,按万分之三倒推
2021-06-21
你好,如果没有弥补亏损,25万除以2.5%这个填写纳税调整明细表扣除项目,其他填写帐载金额就可以的调增。
2022-04-07
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