你好,需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额数据变成0
老师,我们2019年所得税多交了几十块钱,不想办理退税,如果更正申报需要怎么操作?
问您个问题,去年我们公司预交了几百块钱企业所得税,但是年度财务报表亏损六万多,我不申请退抵,怎么更正申报调平啊
老师,我想问一下申报个人所得税时有些员工当月只工作了几天就离职了,工资只有几百块钱,这样的也需要申报到个税里去吗?如果不申报的话,又该怎么处理呢?
这个月出口退税金额小,有张24年的出口退不了税要转内销,红冲后变成这个月出口销售额这项是负数,增值税申报表上是否可以申报负数?
前期给供货方付货款,但后期一直不开票,货以收到,请问怎么调预付货款
小规模企业利润30万,捐款多少可以抵扣生产经营所得税。
有限责任公司,如果公司清算不做了,负债比注册认缴金额多,只需要还注册的金额,那多出来的负债不需要还了?
公司注册资金为100万,股东一占80%,股东二占20%,股东一已经汇入100万,现在减资至100万
咸鹅发票内容怎么开?
缺少进项票该怎么合理减少税
老师,24年10月发生的报关费成本,12月份开票,次年1月份付款;如果是收入的话,请问分别要怎么做账?
你好老师,我们是一般纳税人公司,我们采购一个设备,供应商是小规模纳税人,对方给我们开了一张价税合计10000的普票,我们公司要把这个设备卖给客户,给客户开13%的专票,请问我需要加多少税点合适?
老师,个人独自企业需要申报个税-经营所得税吗?
那这个数具体怎么算啊?
你好,2019年的之前年度有 没有弥补完的亏损吗?
没有,公司是2019年年初成立的
你好,那需要在你本来数据的基础上,调增应纳税额所得额=应纳税所得额绝对值%2B预交税款/所得税税率
老师,我可以这么理解吗,调增我的利润,使最后的应纳税额变成0.
你好,调增应纳税所得额,使得最后的应补退税额变成0,而不是负数
调增应纳税所得额,不就需要通过调增利润来实现吗,还是说应该通过其他方式
麻烦老师说详细一下,之前没有操作过
你好,利润是会计上的利润总额,应纳税所得额是税法方面的应纳税所得额,二者是不同的概念,应当做到表述严谨 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
那现在我要做的就是做纳税调增,是这个意思吗?
你好,是的,是这个意思
恩恩,那纳税调增是不是也是有依据的,不能我说调增就调增吧,我之前的业务不需要调增怎么办啊?
你好,这个是税局要求调整到没有退税所以才这样调整的。 如果税局没有要求,你大可不必调整,申请退税 就是了
哦哦,明白了,好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢