你好 是小规模还是一般纳税人
这里是一家贸易公司,他一年他收入第一个季度收入了20万的普票,第二个季度收入了40万的专票,第三个季度收入了60万的普票,第四个季度收入了40万的专票,50万的普票,这是一这是一年的,然后只出了工资就支出30万,房租支出60万,其中50万没有票 10万有票。采购40万算出他一年要交多少税。
老师,我们有笔土地出租收入,租给别人3年,一次性取得收入40万。别人一次性付清。为了利用增值税优惠政策的30万免征,我可以把40万分季度开票吗?第一季度开30万,第二季度开10万。取得收入不开发票,能行吗?
某商贸有限公司,此公司为小规模公司。员工 12 人,其中8人月工资为 4000 元,4 人月工资为 6500元。第一季度对甲方合作单位开出普通发票 43 万,第二季度开出专用发票 37 万。第三季度开出专票 28 万,普票32万。第四季度开出普票20万。其购买材料花费90万,第一季度收到 50 万材料票,第四季度收到 40 万材料票。现请问此商贸公司每个季度增值税与所得税为多少,年底总交税是否为每个季度交税总额的合计是多少
老师我的问题 比如我们①A项目第一季度的收入是60万,第一季度的分包是40万,,没超过起征点30万,A项目就没有预交 ②第二个项目收入40万,但是分包款没有支付,就预交了40/1.01*0.01=0.39万 ③第三个项目我们没有收入,先支付了分包款10万,也就没有预交。 ④这个月我们该本地申报增值税了就是拿三个项目的收入-分包款后的余额:(60+40-40-10=40)应该申报的增值税额: 50/1.01*0.01=0.49万,实际预交:0.49-0.39=0.1万 问题一:我做法对的嘛 问题二:我在本地季报的时候减去了③里面的分包款预交,在③ 那个项目下个季度有分包收入的时候是不是不能再减10万了。因为我在本地预交的时候已经减去了。
A公司为小规模,地址在北京 第一季度收入:160万,支出95万, 第二度收入:50万,支出35万, 第三4度收入45万 支出60万 第四季度收入:40万普票,5万专票,支出50万. 请问:1.A公司一年应纳税额是多少? 2.增值税、附加税、企业所得税应纳税额分别是多少?
8.2022年12月31日,甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元,“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日,甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为()万元。
6.2024年1月1日,甲公司的所有者权益如下:实收资本2000万元,资本公积300万元,盈余公积500万元,未分配利润280万元,则甲公司2024年1月1日的留存收益是()万元。
老师,附件是通用的,就是61/362/363/3所有记载的内容,附件都贴在一起了放最后了,请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
请问老师,三张记账凭证61/362/363/3,一共有15张附件,我把三张记账凭证贴在一起,所有附件贴在一起放最后面了,请问附件张数怎么写
1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:(1)2023年2月2日,审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点,2月3日,审计项目组在现场实施了监盘,并将结果与现金日记账进行了核对,未发现差异。(2)因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑,审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单,结果满意。(3)因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑,审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。(4)审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。
不会算无风险收益率??????
你好,请问用友T3新建帐套中,凭证类别怎样设置?
请问,有三张记账凭证,比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了,所有附件(比如15张)一起贴在最后了,请问记账凭证附件张数怎么写?我可以在三张记账凭证上都写总张数(15)吗?
销售(承兑➕现金)填转账凭证吗,怎么填
企业年底没有成本票怎么办?
小规模的公司
你好 二 三 四季度是全额交增值税 增值税按1% 附加税可以减半 实际交的增值税* 12%*50% 所得税等于收入 减成本费用 相关税费后的余额 *所得税税率 数据 自己带一下计算
没有听明白 刚接触这一行
您好 具体哪一点不明白,再追问