你好!在核定信息里面有
老师 如何登陆电子税务局如何去查找本企业(酒店住宿业)需要缴纳的税种及时间
老师,我公司5月收到4张住宿增值税发票,所属税务局稽查科来电,提示我们,对方单位未交税款,属于逃税,我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息,企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细,该如何填写?据了解,该企业老板受伤入院,已停业,确实不能完成缴税。这种情况,我公司企业所得税是否需要需要纳税调增,是否有滞纳金或罚款?发票税前扣除该如何填写等?
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
老师,请问我们公司收到酒店的一份餐费发票,被税局查到了那份发票是酒店属于虚开的,在2023年入账了,请问1、账务上我要做调整吗,如何调整;2、需要去更改2023年的企业所得税报表吗?(还没开始做年报)
老师,就是单一窗口需要按照税务局要求备案单证电子化,我去注册发现企业纳税识别号已经用了,请问要如何找回账号和密码
员工工伤付的医药费怎么入账
一月份的个税一月份没计提,二月份缴纳的时候需要计提吗
我单位购进一批pos机,免费推销给他人使用,对方刷pos机收取的手续费是我单位的收入,那免费给对方使用的pos机需要认作收入交增值税吗
文化服务费类似于咨询服务费吧。
公司的费用票不多,自己贴 还是业务员贴,业务员贴不分时间段,我是想本月产生的费用都做进去,业务员贴的话他们都不分是什么时间段呢
老师,那只要是500元以内,无论费用发生次数是多还是少,只要收据上载明了身份信息就可以所得税税前扣除了是吗
有没有老师遇到过,出口退税,疑点为新增供应商的
银行需要我司提供“截至2023年12月末,应收账款前五大”,取科目余额表里应收账款哪里的数据?
老师你好,我是项目会计,本月有工程款到公司账上,我项目本月农民工工资应发17万 实发169895.2,然后跟公司会计对工资账目时,公司会计是计的我项目已发17万。个税是上月公司申报时代扣代缴的,我没想明白,我跟公司对账时应该计17万还是169895.2呢?
如何进行增值税进账发票的认证