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老师,我公司5月收到4张住宿增值税发票,所属税务局稽查科来电,提示我们,对方单位未交税款,属于逃税,我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息,企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细,该如何填写?据了解,该企业老板受伤入院,已停业,确实不能完成缴税。这种情况,我公司企业所得税是否需要需要纳税调增,是否有滞纳金或罚款?发票税前扣除该如何填写等?

老师,我公司5月收到4张住宿增值税发票,所属税务局稽查科来电,提示我们,对方单位未交税款,属于逃税,我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息,企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细,该如何填写?据了解,该企业老板受伤入院,已停业,确实不能完成缴税。这种情况,我公司企业所得税是否需要需要纳税调增,是否有滞纳金或罚款?发票税前扣除该如何填写等?
老师,我公司5月收到4张住宿增值税发票,所属税务局稽查科来电,提示我们,对方单位未交税款,属于逃税,我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息,企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细,该如何填写?据了解,该企业老板受伤入院,已停业,确实不能完成缴税。这种情况,我公司企业所得税是否需要需要纳税调增,是否有滞纳金或罚款?发票税前扣除该如何填写等?
老师,我公司5月收到4张住宿增值税发票,所属税务局稽查科来电,提示我们,对方单位未交税款,属于逃税,我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息,企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细,该如何填写?据了解,该企业老板受伤入院,已停业,确实不能完成缴税。这种情况,我公司企业所得税是否需要需要纳税调增,是否有滞纳金或罚款?发票税前扣除该如何填写等?
2023-12-07 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-07 17:01

您好,是需要纳税调增的,应当没有滞纳金

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快账用户3350 追问 2023-12-07 17:05

纳税调增金额是,发票金额乘以税率,是吗?

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齐红老师 解答 2023-12-07 17:39

是的,当月抵扣的进项税

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快账用户3350 追问 2023-12-07 21:14

老师,进项税额,收到通知的月份已做转出。假如票面价税合计是20000元,进项税额是200元。这个调增金额,是不是20000*25%?

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齐红老师 解答 2023-12-07 21:21

纳税调增金额是20000元,全部

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快账用户3350 追问 2023-12-07 21:36

图片上,调增金额上面三行,有个“税款”,需要填吗?是不是20000*25%,我们公司是高新企业,是不是填20000*15%?

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齐红老师 解答 2023-12-07 22:41

税款应当是增值税进项税转出金额

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快账用户3350 追问 2023-12-08 09:14

老师,后面是选第三个选项吗?对方所属税务机关信息,我们去哪里获知?

老师,后面是选第三个选项吗?对方所属税务机关信息,我们去哪里获知?
老师,后面是选第三个选项吗?对方所属税务机关信息,我们去哪里获知?
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齐红老师 解答 2023-12-08 09:17

您好,这个可以咨询当地税务机关查询

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您好,是需要纳税调增的,应当没有滞纳金
2023-12-07
你好,你们不知情也给付了相应对价是可以认定为善意的 只是联系不上,那发票是否有问题呢,如果没有的话不用做什么,发票有问题你们就在本月进项转出和成本红冲
2021-11-21
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
你好,你的理解是正确的,正常就是做这些
2021-12-10
学员您好,第2问的分录为: 借:以前年度损益调整   400       应交税费—应交增值税(销项税额)   52    贷:应收账款   452 借:库存商品   320    贷:以前年度损益调整   320 借:应交税费—应交所得税     20  (400-320)*25%    贷:以前年度损益调整   20 所以以前年度损益调整的借方余额为400-320-20=60(万元) 借:盈余公积    6   (60*10%)        利润分配—未分配利润   54    贷:以前年度损益调整   60
2021-01-07
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