你好 暂时先不认证处理。 是的 。 你如果能联系到对方 也能确定是公司业务的 找对方给你寄票来入账抵扣
老师你好,现在的发票认证,如果是对方开票了,24小时候以后我们就能认证,但是我们还没拿到票,如果我们勾选认证了,对方能作废吗?如果对方作废了,有怎么处理呢?
老师对方给我们开的发票,网上看到了,没有收到,那现在我是不是不能认证抵扣呢?如果真的未收到发票,但是网上看到有这张发票我们要怎么处理呢?是叫对方作废?还是把记账联复印加盖发票章给我们就行了?
老师 您好 我们在2019.4.11号给对方开出的专票 对方说没有收到抵扣联和发票联 但是我们确实邮寄了 一共8份 对方说只收到了4份 那我给对方邮寄记账联复印件盖发票章 和抄报税证明 对方可以拿这些作为认证抵扣的依据么 谢谢老师 老师 还有一个事情是 抄报税证明 是去税务局开么 还是在我们开票系统软件里开呢
老师,我们给客户开的发票,对方说未收到,也没抵扣,现在及时是复印件,对方也不要了。原始发票的抵扣联和发票联都找不到了,这个该怎么办呢
你好,我这边有一张增值税专用发票是对方开给我们的,但是我没有收到对方说他们寄过来了,所以不知道是在谁手上弄丢了,因为我这里没有登记过,嗯,然后现在就是这张发票不见了,那我可以认证这张发票吗?嗯,是否可以让他那边用复印件盖个章给我这边认证?
老师餐饮行业燃气改造4000元应该怎么做账?
老师,2022年1月1日购物固定资产原值:20000元,残值率5%,应计提折旧4年,月折旧额395.83元,计提到第三年底就卖掉了,还没有计提完,这怎么处理,卖掉的当月一下子把没有计提完的金额都计提了吗?
老师,您好,类似于餐饮行业的案例:材料:肉+辣椒+调料生成【尖椒回锅肉】这个产品,公司做系统集成工程,货物:投影机、中控电脑、投影幕、线合成一个【投影系统】,这个需要如何做账?
会所买一个1500块的立麦呢,记入什么费用,可以记入主营业务成本吗
老师,公司带括号有什么讲究呢吗,可以的吗
老师给我算下这两个数?谢谢
老师,这个月补了去年的收入,已经更正了去年12月份的增值税申报表,交了增值税,账上是这个月借:应收账款贷::以前年度损益调整应交税费——应交增值税,还需要调整其他报表吗?
有限合伙的法定代表人一定是自然人吗,不可以是有限公司吧
老师你好,挂车车船税是享受减半政策吧,为什么电子税务局申报的时候不显示减半呢
老师好,下载章程去哪个网站
我说要对方把记账联发票复印两份给我们可以?
你好 给你原件就行了。 你首先没有收到发票说明对方是有原件的。 如果原件丢失了。 你在让对方给你发票复印件来处理 做账抵扣 记得还得盖章 。
嗯,就是现在对方说已经给我们了,我们又没有收到发票,只能叫他们复印件了 老师是在复印件盖公章还是发票章呢?
还要写什么证明他们丢失发票?
你好 你让对方给你记账联复印件 加盖发票章 和给你完税证明就行了。 现在不需要登报了。 丢失证明我们这边都不需要的。
老师什么完税证明我不太清楚?
你好 就是 对方把这个发票缴纳了税费。 你给对方说就行了。 他们自己在电子税务局就可以打印给你的
老师你说反了吧,她们给我们开票的,我是她客户,什么缴纳税费呢?
越搞越糊了
昨天老师说就盖发票复印两份就好了,现在你这边却说要什么完税证明
你好 他们给你们发票 他们销售方是不是要缴纳税费 。 缴纳了税费才能证明你收到的这个发票是完税了。 你后期税务局问到你发票 为啥是复印件。 你说丢失了。 那么丢失了万一对方销售方没有缴纳税费。 你发票就失控了。 你失控了你就得补税 这个发票复印件无法税前扣除。 所以我让你找销售方给你完税证明和发票复印件盖章给你证明业务。
这里一张发票怎么完税证明?什么完税证明呢?是他们缴纳11月份增值税还是什么完税证明?
你好 他们自己会电子税务局系统可以打印的。 这个不是非得说给你 。 你说其他老师说的 就给复印件 其实也可以 。 只是我是为了你保险一点。 你要到了完税证明 这个能更充分证明业务 。 我只是建议。 你可以参考。看自己选择。
例如对方十11月开局的发票,我可以理解你的意思为完税证明为11月份的增值税完税证明?不然你叫人家给什么完税证明?
你好 是的 一般他们销售方是月报 12月就会报11月税费。 他们报了缴纳了后就可以出完税证明。 就可以给你们了。