你好 1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。 2.结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
收到去年所得税退款一万多,税务局退回的(当时申请了退款),这个怎么做分录
老师,我们19年的企业所得税,因为预缴的金额多于应纳税额,所以当时申请了退抵,今年11月税务局喊我们申请退税,11月对公账户已收到退款,这个怎么做分录呢?
请问老师,前段时间税务局要求申请留抵退税,退了我们20多万之前留抵的增值税。对公收到这个退款怎么做分录呢?
去年的增值税计提多了(未交增值税相应多了)因为涉及到退税,当时申请少了。 今年税务局让把少申请的部分申请退回来了,请问这个怎么做账呢?
老师,请教一下,收到税局的退税,分录怎么做?就是多交个税,去做了退税申请,税局退了税。
公司不经营没有销售,车子还在开,保险费要抵扣吗?
实收资本的印花税是次年1月交吗
老师,小规模公司销售时增值税如何入账,缴纳时如何做分录?
老师,代理记账公司年度备案是应该从财政用户登录进去还是企业用户登录进去呀,我以前都是从财政用户登录进去的
补缴23年股权转让的投资收益,一部分税款,一部分滞纳金,怎么做账?需要用以前年度损益么?是不是所得税费用和营业外支出?
老师,我想问一下,土地使用权出让契税我应该做什么科目,还有契税的滞纳金
老师是一年累计开票金额超过五百万就自动变成一般纳税人吗?那么总资产达到多少也会变成一般纳税人呢
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,每个月支付300元的代账费,还需要开发票入账么,收据可以不
老师,我司抖音图文费每月1200,请问计入管理费用-广宣费?还是销售费用-推广费?
老师确定吗,一笔要做这么多
你好,是的,这个是去年的退税,因此涉及到以前年度损益调整这个科目,因此比较复杂的