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老师,请问我们公司这个月收的住宿费没开具发票的,我做账时会计分录没计提税金,纳税申报表的“增值税减免申报明细表”那份表是不是也不用填,不用体现?

2020-12-09 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 10:29

你好你做了收入还是预收账款

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快账用户8716 追问 2020-12-09 10:30

做了收入的

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:30

你好 需要填写减免表的

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快账用户8716 追问 2020-12-09 10:31

我们这项是适应疫情期间的免税政策的

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:35

是需要填写减免表的

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快账用户8716 追问 2020-12-09 10:39

那没凭证要不要计提税费?

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:41

不需要 免税的可以不用

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你好你做了收入还是预收账款
2020-12-09
你好,嗯嗯是的呢,应该填写减免的百分之2 的
2021-11-27
同学你好,是不需要填的;
2021-04-06
本期发生额和实际抵扣金额填写2150.38-120.68。
2023-07-06
你好同学是的同学借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款 同学一般是这样的同学, 这个是你购买,看你的描述应该是你销售,所以这个借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样去做的同学
2021-03-12
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