借其他应收款28000 贷银行存款28000 收到赔款 借银行存款 贷其他应收款 两个差如果归公司做营业外收入或支出,如果给个人,再其他个其他应付款,然后给了个人就可以了。
老师,请问一下,我们公司一名员工受工伤了,受工伤时向公司借现金5000元,治疗好后保险公司报销了2000块,直接转到公司的对公账户上的,保险未报销的部分由公司负担百分之九十,员工自己承担百分之十,员工住院期间住院费都是由自己先垫付。请问一下我该怎么写分录呢?
老师您好,我公司有一位员工工伤后,经办员向我借现舍28000元,出院后经办人把住院发票拿到保险公司理赔,赔款转到公司账户。这个账该怎么处理
老师好,有个问题请教:我公司一个工人因公受伤,保险公司赔付35万,我公司事发后垫医疗费13.5经保险公司和我单位负责人协商后把我公司垫付款13.5元直接汇入公司对公账户剩余部分直接给了伤着。我公司垫付的款项我公司份四个人垫的票还未到财务报销处理。账上的与伤着往来31600元其余的部分分别在都在经办人手里。这种情况我怎么做财务处理。感觉很乱。
请问老师,我们公司给员工购买了工伤意外团体险,有一个工人受伤以后出院了,需要进行伤残鉴定,然后保险公司根据,鉴定结果赔偿,请问是什么机构来做这类的鉴定?这个赔偿账务应该怎么样处理?
老师,我们单位买了团体意外险,有员工受伤了,发票医疗费用8000元,给员工转了8000元,之后拿发票去保险公司理赔,得到保险公司理赔款9000元,其中有1000元是误工费,但是公司也不打算转1000元给员工,我该怎么做分录?
想问下买车的时候公司钱不够,所以现在车子在股东名下,但是每个月还款都是公司在还,5年期,还完贷款车子再转到公司名下,这种情况应该怎么处理
个税金汇算清缴申报,合并计税要补,单独计税不补,选单独不会后面再找我补吧
老师 我们的客户把他们的工资外包给我们发 我们给客户开“人力资源服务*劳务费 ”没有问题吧
老师,汇算清缴时候,资产计税基础怎么填,比如资产5万,去年已提10000,今年填多少?
老师,我们2024年做的暂估,2025只找到了一分部,剩下的暂估我怎么冲销做账啊
老师,一二月份都没有交税,3月份想交点,是按照这3个月的主营业务收入乘以税负率得出应该交的税吗
老师,我圈出来的上年四季度的财报还需要更正吗
老师,年底销项进项税额都没结转,平时交的都是直接借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,然后借未交增值税贷银存,结转进销项那步没做
老师,那个压缩软件能压缩完PDF不超过30M而且显示的时候是高清?
老师底薪3000月休4天上满31天工资怎么算呢
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老师,那借条要工伤人员写更好吗
同学,你好,这个经办人签字就可以。
是白条的
同学,你好,这个可以的,只要有签字,有金额 ,有日期,有原因就可以。
白条可以做账吗,还是要有那些发票的复印件