同学,你好,这个之前没有做账?发票去哪儿了
请教老师一个问题,在盘点固定资产的时候 盘点明细弄好了 但是都没有金额 发票那些了 ,应该怎么做账?
老师,我才来一家工业制造业企业,因为年终要盘点车间固定资产,存货这些。12月底,我去工厂的车间里面盘了一次生产机器设备。盘点过程中,发现有几个情况,1是有的机器暂时没用,闲置了,后面生产需要,才会继续使用。2是有的机器应该是坏了的,报废了好久,没用了,但是没做任何处置,依然摆放在车间的各个角落。3盘点的有的资产,包括已经报废好久了的资产,在账面并未找到对应的资产。我的问题是:1,闲置了的资产,是否还需要继续计提折旧?2,报废了资产,没做处置的,账上也没有对应的这些报废的资产,那需要在账上作盘盈处理吗?在账面补做这些报废好久的固定资产吗?还是,账面没有的话,就不用管了?但是后期报废的资产要是被处置的话,账上又没有对应的资产,账也没法做吧?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
老师好!请教您:在年中建年初的建,就是新建账,盘点有固定资产,也没有购买时的票和付款。这个怎么做账呢?
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之前没有做帐,发票也没有了,因为以前的采购离职了,联系不上
同学,你好,这样没有办法入账的。如果是新建账,只能强行先建起来,借固定资产 贷其他应付款。约个数据建起来。
那就是只能暂估固定资产了?借:固定资产(暂估) 贷:其他应付款?
同学,你好,这个也不叫暂估了,你压根没有发票,以后也不会有了。只能是先入到账里。
好的,老师那只能这样先入帐了?
同学,你好,这个如果你要入账就是强行入,如果不入就别入了。因为票也没有。