您好今年的发票必须在今年在财务处理,但是可以在明年进行认证抵扣。
老师,今年11月之后收到的发票可以留着明年再做账务处理和认证抵扣
老师这种2020年的发票还可以认证抵扣吗?账务处理该怎么做呢
老师,我公司2月收到专票太多,想之后月份入账抵扣,先不做任何处理。需要抵成本和进项税的时候再处理,这样可以么?
老师,12月之前的进项发票未认证,可以留到2023年认证,那发票是入账到哪个月?举个例子,12月的发票放2月抵扣销项,那这个发票是入账到2月是吗
去年做了几笔待认证进项税额的账务处理,以为后期可以抵扣,今年咨询后不能抵扣,想把这几笔转成不能抵扣的账务处理,老师指导一下怎么写这个分录?
就是今年全部做账,记成待认证抵扣科目对吧
对, 等到明年的时候再进行认证。