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9月份 借应收账款6960 贷主营业务收入6960 还要结转成本 借,主营业务成本 贷库存商品 但是11月份应收账款6960需要调整为公司管理费用怎么做会计分录呢

2020-12-06 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-06 15:44

你应该收对方的,怎么是管理费?管理费应该是你们单位支出的。

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快账用户1678 追问 2020-12-06 15:45

虽然是应收账款,老师就是按我们支出的的,算到管理费用呢

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快账用户1678 追问 2020-12-06 15:46

借管理费用,贷应收账款吗,但是上个月已经结转成本了,结转的成本怎么弄

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齐红老师 解答 2020-12-06 15:48

借应收账款负数贷主营业务收入负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数。

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快账用户1678 追问 2020-12-06 15:54

冲销了之前的然后再借管理费用,贷库存商品是吧

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齐红老师 解答 2020-12-06 15:56

你好是的,是这么做的。

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你应该收对方的,怎么是管理费?管理费应该是你们单位支出的。
2020-12-06
同学你好 这样做也对 但是最好是原分录负数红冲
2021-01-13
您好!农产品免税,这个分录是没问题的
2023-02-27
你好,你要怎么调整呢
2020-07-07
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2023-05-15
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