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老师,我们是购货方,销售方发错产品给我们,我已经做为库存商品入账,现在发现错误我该怎么做账务处理?

2020-12-05 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-05 15:46

你好,对方有给你们开具负数发票红冲吗?

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你好,对方有给你们开具负数发票红冲吗?
2020-12-05
关键是你的发票如果是增值税发票需要红冲,而红冲对方应该已经抵了进项。那么有以下四步:1、对方向税务在电子系统中提申请;2、税务认可;3、对方进项转出;4、你们发票红冲,并重新开票; 会计账务好做,通常过以前年度损益调整即可。 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2024-11-10
你好,应该对方给你开负数发票,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出 蓝字发票借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款做这个。
2021-05-06
你好购买方认证了。 购买方在开票系统开红字信息表 销售方开红字发票来红冲。 不退回发票 你已经认证需要做账的
2020-11-11
我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写 先暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-11-23
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职称:注册会计师,税务师

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