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Q

(1)收到W投资者追加投资1000 000元,存入银行。 (2)向工商银行借入3000 000元流动资金借款,存入企业银行账户。 (3)购入A材料2 500千克,买价50 000元,增值税进项税额6 500元,款项通过银行付讫,材料尚未入库。 (4)上述A材料已验收入库,按其实际采购成本转账。 (5)仓库发出A材料,其中生产甲产品耗用材料50 000元,车间一般耗用材料 4 000元,厂部行政管理部门耗用材料6 000元。 (6) 购入机器一台买价200 000元,增值税进项税额26000元,运费7500元,包装费1800元,保险费700元,以上款项以银行存款支付,机器运达企业,不需要安装,直接交付车间使用。 (7)以银行存款40000元发放本月工资。 (8)收到上海甲工厂预付的购买甲产品货款100 000元,存入银行。 (9)售出甲产品240件,货款200 000元,增值税销项税额26000元,货款已预收100 000元,其余额也收到款项,存入银行。 (10)以银行存款支付当月水电费4 000元,其中车间水电费3 000元,厂部行政管理部门水电费1 000元。

2020-12-04 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 22:35

你好 稍等下会计分录

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快账用户8937 追问 2020-12-04 22:38

好的,是要做会计分录

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齐红老师 解答 2020-12-04 22:42

1002是银行存款的编码

1002是银行存款的编码
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快账用户8937 追问 2020-12-05 15:08

开出支票一张,支付因违反税法而处以的罚金2 000元。做会计分录怎么写啊

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齐红老师 解答 2020-12-05 15:17

借营业外支出 贷银行存款

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快账用户8937 追问 2020-12-05 17:27

谢谢老师

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快账用户8937 追问 2020-12-05 17:27

老师我做了题目,你可以帮我看看写的对不对吗?

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快账用户8937 追问 2020-12-05 17:28

(11) 销售甲产品120件,货款100 000元,增值税销项税额13 000元,收到一张面值113000元商业承兑汇票。 (12)开出支票一张,支付因违反税法而处以的罚金2 000元。 (13)以银行存款支付广告费3 000元。 (14)计提应由本月负担的短期借款利息3 000元 。 (15)本月所支付的职工工资中生产甲产品工人工资为28 000元,车间一般人员工资为4 000元,厂部行政管理部门人员工资为8 000元。 (16)以银行存款支付固定资产修理费4 000元,其中生产车间修理费3 000元,厂部行政管理部门修理费1 000元。

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快账用户8937 追问 2020-12-05 17:29

(17)以银行存款支付本季度短期借款利息9 000元。 (18)计提本月折旧,其中生产车间提折旧6 000元,厂部行政管理部门提折旧 2 000元。 (19)结转本月发生的制造费用20 000元,均为甲产品负担。 (20)结转本月完工甲产品250件的生产成本100 000元。 (21)以银行存款支付厂部行政管理部门的报刊杂志费1800元。 (22)计算本月应交城建税4 000元。教育费附加2000元。 (23)计算本月已售甲产品的生产成本为150 000元。 (24)将本月的主营业务收入300 000元结转至“本年利润”账户。 (25)将本月的主营业务成本150 0

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快账用户8937 追问 2020-12-05 17:29

(26)计算本月应交所得税28 300元,并结转至本年利润账户。 (27)将“本年利润”账户贷方余额135 300元转入“利润分配—未分配利润”明细账户。 (28)计算本年提取盈余公积金为13 530元 。 (29)计算分给投资者利润50 000元 。 (30)将“利润分配”其他明细账户的借方余额转入“利润分配—未分配利润”明细账,进行年终清算,其中“提取盈余公积”明细账13530元,“应付利润”明细账50 000元。

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齐红老师 解答 2020-12-05 18:18

可以的 把你写的发过来吧

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快账用户8937 追问 2020-12-05 18:18

怎么发不了图片呀,老师我再发发看

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快账用户8937 追问 2020-12-05 18:34

(11) 销售甲产品120件,货款100 000元,增值税销项税额13 000元,收到一张面值113000元商业承兑汇票。 借 应收票据113000 贷 主营业务收入100000 应交税费-应交增值税13000 (12)开出支票一张,支付因违反税法而处以的罚金2 000元。 借 营业外支出2000 贷 应付票据 2000 (13)以银行存款支付广告费3 000元。 借 销售费用3000 贷 银行存款3000 (14)计提应由本月负担的短期借款利息3 000元 。 借 财务费用3000 贷 应付利息3000 (15)本月所支付的职工工资中生产甲产品工人工资为28 000元,车间一般人员工资

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快账用户8937 追问 2020-12-05 18:35

(15)本月所支付的职工工资中生产甲产品工人工资为28 000元,车间一般人员工资为4 000元,厂部行政管理部门人员工资为8 000元。 借 生产成本28000 制造费用4000 管理费用8000 贷 应付职工薪酬40000 (16)以银行存款支付固定资产修理费4 000元,其中生产车间修理费3 000元,厂部行政管理部门修理费1 000元。 借 生产成本3000 管理费用1000 贷 银行存款4000

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快账用户8937 追问 2020-12-05 18:39

(17)以银行存款支付本季度短期借款利息9 000元。 借 应付利息9000 贷 银行存款9000 (18)计提本月折旧,其中生产车间提折旧6 000元,厂部行政管理部门提折旧 2 000元。 借 制造费用6000 管理费用2000 贷 累计折旧 8000 (19)结转本月发生的制造费用20 000元,均为甲产品负担。 借 生产成本2000 贷 制造费用2000 (20)结转本月完工甲产品250件的生产成本100 000元。 借 库存商品100000 贷 生产成本100000

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快账用户8937 追问 2020-12-05 18:45

(21)以银行存款支付厂部行政管理部门的报刊杂志费1800元。 借 管理费用1800 贷 银行存款1800 (22)计算本月应交城建税4 000元。教育费附加2000元。 借 税金及附加6000 贷应交税费应交城建税4000 应交教育费附加2000 (23)计算本月已售甲产品的生产成本为150 000元。 借 主营业务成本150000 贷 库存商品150000 (24)将本月的主营业务收入300 000元结转至“本年利润”账户。 借 主营业务收入300000 贷 本年利润300000

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快账用户8937 追问 2020-12-05 18:53

(27)将“本年利润”账户贷方余额135 300元转入“利润分配—未分配利润”明细账户。 借 本年利润 135300 贷 利润分配-未分配利润135300 (28)计算本年提取盈余公积金为13 530元 。 借利润分配-提取法定盈余公积13530 贷盈余公积-法定盈余公积13530

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快账用户8937 追问 2020-12-05 18:53

(29)计算分给投资者利润50 000元 。 借 利润分配-应付现金股利50000 贷 应付股利 50000 (30)将“利润分配”其他明细账户的借方余额转入“利润分配—未分配利润”明细账,进行年终清算,其中“提取盈余公积”明细账13530元,“应付利润”明细账50 000元。 借 利润分配-未分配利润63530 贷 利润分配-提取盈余公积13530应付利润50000

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齐红老师 解答 2020-12-05 20:17

刚吃完饭   稍等看一下回复

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快账用户8937 追问 2020-12-05 23:26

老师,看了吗

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齐红老师 解答 2020-12-06 07:33

11加上三级科目 销项税额 12 支票用 银行存款 16 生产车间修理费 制造费用 19数字不对 22应交税费 应交教育费附加 其他都没问题

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你好 稍等下会计分录
2020-12-04
你好 1,借:在途物资—甲材料,在途物资—乙材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 2,借:在途物资—甲材料,在途物资—乙材料,贷:银行存款 3,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,贷:在途物资—甲材料,在途物资—乙材料 4,借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 5,借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 6,借:固定资产,贷:在建工程 7,借:预付账款,贷:银行存款 8,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款,贷:银行存款
2022-03-30
借,银行存款  500000 贷,实收资本  500000 借,原材料   20000 应交税费 增值税  2600 贷,银行 存款   22600 借,管理费用  1000 贷,库存现金  1000 借,制造费用  5000 生产成本  20000 管理费用   9000 贷,,银行存款   34000 借,制造费用  4000 管理费用  1200 贷,,累计折旧  5200 借,制造费用  5000 管理费用  7000 贷,应付职工薪酬  12000 借,库存商品  200000 贷,生产成本  200000
2022-06-18
1借银行存款100000 贷短期借款100000
2020-12-18
同学你好 1 借,银行存款 贷,实收资本 2 借,银行存款 贷,短期借款 3 借,在途物资一甲15000 借,在途物资一乙25000 借,应交税费一应增一进项5200 贷,银行存款45200 4 借,原材料一甲15000 借,原材料一乙25000 贷,在途物资一甲15000 贷,在途物资一乙25000 5 借,生产成本一A5000 借,生产成本一B1000 借,制造费用500 贷,原材料一甲6000 贷,原材料一乙500 6 借,制造费用20000 借,管理费用3000 贷,累计折旧23000 7 借,银行存款 贷,预收账款 8 借,管理费用 贷,银行存款 9 借,银行存款56500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 10 借,主营业务成本45000 贷,库存商品45000
2022-06-14
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