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老师,10月我做了开票收入借:银行 贷:收入 销项 未开票收入借:银行 贷:收入 销项 其中把一份业务做了未开票收入,其实应该挂应收的,,因为11月份银行才收到货款,我该怎么做

2020-12-04 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 17:56

你好,其中把一份业务做了未开票收入,其实应该挂应收的,调整分录是 借:应收账款,贷:银行存款 然后11月份银行才收到货款,借:银行存款,贷:应收账款 

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快账用户1187 追问 2020-12-04 17:58

这样银行不平了

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齐红老师 解答 2020-12-04 18:02

你好,你认为是哪个地方银行不平呢,麻烦指出来,谢谢

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快账用户1187 追问 2020-12-04 18:04

你这样做完分录,银行一正一副相抵消了,可是我11月份有收到货款啊

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齐红老师 解答 2020-12-04 18:06

你好,你10月份实际银行没有收到,你已经做了银行收款分录,10月底的时候账面超过了银行对账单余额。 而11月份银行一正一负相抵消了,银行存款总额不变,而银行实际有收款,这样到11月底的时候银行存款账实是一致的才是。

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快账用户1187 追问 2020-12-04 18:16

因为我们是POS机收款,门店嘛,所以分了未开票和开票收入 那笔业务10月份开票了,没收到款,那是不是应该在开票收入减掉 然后未开票收入增加这笔,这样银行流水不变

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快账用户1187 追问 2020-12-04 18:23

比如,10月份银行收款10万,开票收入2万,未开票8万,然后其中一笔业务误认为开票收款了

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齐红老师 解答 2020-12-04 18:35

你好,不需要把未开票收入冲销,你只需要把之前没有收到款项的部分从银行存款调整到应收账款核算就可以了。

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你好,其中把一份业务做了未开票收入,其实应该挂应收的,调整分录是 借:应收账款,贷:银行存款 然后11月份银行才收到货款,借:银行存款,贷:应收账款 
2020-12-04
 你好     那你就做   你12月结账了没有 ? 你现在是想在1月去红冲   ?   
2021-01-12
不需要做账务处理。上月做个银行余额调节表就可以了
2020-12-04
那咱们这个符合收入确认条件了吗?
2024-04-02
您好,这个是没错的,没错
2023-11-06
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