你好,其中把一份业务做了未开票收入,其实应该挂应收的,调整分录是 借:应收账款,贷:银行存款 然后11月份银行才收到货款,借:银行存款,贷:应收账款
老师,10月我做了开票收入借:银行 贷:收入 销项 未开票收入借:银行 贷:收入 销项 其中把一份业务做了未开票收入,其实应该挂应收的,,因为11月份银行才收到货款,我该怎么做
老师11月份做错一笔怎么调账呢?之前做的借:银行存款,贷:主营业务收入,贷销项税,之前这笔做错了,本来应该做借:其他应收款,贷:银行存款
上月一笔收入未开票,做成了借:银行存款 贷:其他应收款 这月补开票时,贷:其他应收款(红字)贷:其他应付款;借:其他应付款,贷:营业收入 对吗?
10月份收到租金,借:银行存款 贷:预收帐款,11月开具出租发票,结转分录:借:预收账款 贷:其他业务收入,未做应交税金一销项分录,己按发票总额交税,如何更改分录?
老师,小规模上月做未开票收入,借:银行存款 贷主营业务收入 这个月又开了票,应该怎么做账
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
这样银行不平了
你好,你认为是哪个地方银行不平呢,麻烦指出来,谢谢
你这样做完分录,银行一正一副相抵消了,可是我11月份有收到货款啊
你好,你10月份实际银行没有收到,你已经做了银行收款分录,10月底的时候账面超过了银行对账单余额。 而11月份银行一正一负相抵消了,银行存款总额不变,而银行实际有收款,这样到11月底的时候银行存款账实是一致的才是。
因为我们是POS机收款,门店嘛,所以分了未开票和开票收入 那笔业务10月份开票了,没收到款,那是不是应该在开票收入减掉 然后未开票收入增加这笔,这样银行流水不变
比如,10月份银行收款10万,开票收入2万,未开票8万,然后其中一笔业务误认为开票收款了
你好,不需要把未开票收入冲销,你只需要把之前没有收到款项的部分从银行存款调整到应收账款核算就可以了。