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甲股份有限公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。商品销售价格均为不含增值税价格,确认收入的同时结转销售成本。甲公司2019年12月发生如下业务: (1)12月2日,向乙企业赊销A产品10件,单价为2000元,单位销售成本为1000元。提货单和增值税专用发票已交乙公司,乙公司已承诺付款。为及时收回货款,给予乙公司的现金折扣条件为:2/10,n/20。 (假定计算现金折扣时不考虑增值税因素,甲公司估计现金折扣不是极可能发生) (2)12月8日,乙企业收到A产品后,发现有少量残次品,经双方协商,甲公司同意折让5%,并开具红字增值税专用发票。 (3)12月10日收到乙公司偿还的欠款。 (4)12月11日,乙企业要求退回本年11月12日购买的10件B产品。该产品销售单价为1000元,单位销售成本为600元,其销售收入10000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意乙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公司收到退回的货物。

甲股份有限公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。商品销售价格均为不含增值税价格,确认收入的同时结转销售成本。甲公司2019年12月发生如下业务:

  (1)12月2日,向乙企业赊销A产品10件,单价为2000元,单位销售成本为1000元。提货单和增值税专用发票已交乙公司,乙公司已承诺付款。为及时收回货款,给予乙公司的现金折扣条件为:2/10,n/20。 (假定计算现金折扣时不考虑增值税因素,甲公司估计现金折扣不是极可能发生)      

  (2)12月8日,乙企业收到A产品后,发现有少量残次品,经双方协商,甲公司同意折让5%,并开具红字增值税专用发票。     

  (3)12月10日收到乙公司偿还的欠款。     

  (4)12月11日,乙企业要求退回本年11月12日购买的10件B产品。该产品销售单价为1000元,单位销售成本为600元,其销售收入10000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意乙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公司收到退回的货物。
2020-12-04 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 11:31

借,应收账款  22600 贷,主营业务收入   20000 应交 税费 增值税 销  2600 借,主营业务成本   10000 贷,库存商品   10000 借,主营业务收入  3000 应交税费 增值税   390 贷,应收账款   3390 借,银行存款  17000*98%%2B17000*13% 财务费用   17000*2% 贷,应收账款  17000*1.13 借,主宫业务收入  10000 应交税费 增值税  1300 贷,应收账款   11300 借,库存商品   6000 贷,主营业务成本   6000

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快账用户4589 追问 2020-12-04 16:18

请问后面第五小题、第六小题、第七小题怎么没有答案啊?

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快账用户4589 追问 2020-12-04 16:23

(5)12月12日,与丙公司签订合同,以分期收款方式向丙公司销售y商品一批。该批商品的销售价格为400万元,实际成本为320万元。合同规定,若丙公司当日支付货款,只需支付354.6万元。当日丙公司凭提货单提货,取得控制权,款项分四次于每年的12月12日等额收取(从2020年开始)。税法规定的增值税纳税义务发生时间为合同约定的收款日。 (6)12月5日,甲公司与丁公司签订合同,向其销售C、D两种产品,合同价款为22 000元。合同约定,C产品于合同开始日交付,D产品在20天之后交付,但只有当CD两种产品全部交付之后,甲公司才有权收取22 000元的合同对价。(假定CD产品分别构成单项履约义务,

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快账用户4589 追问 2020-12-04 16:23

可以麻烦老师再帮我做一下后面的题目嘛

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:24

借,应收账款  400*1.13 贷,主营业务收入  354.6 未实现融资收益   45.4 应交税费 增值税 400*13% 借,主营业务成本   320 贷,库存商品  320 借,应收账款  22000*1.13 贷,主营业务收入  22000 应交税费 增值税  22000*13% 发出商品时处理这分录,

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快账用户4589 追问 2020-12-04 16:26

谢谢老师,辛苦了

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:27

不客气,祝你学习愉快。

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