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去年我们从供应商那里买了八十九万的货物,票已开,疫情过后公司经营情况不太好,账上资金周转不开,一直未付货款,人家催的急,股东个人就把钱给人家付了,还用了好多现金,也没有给对方付款的凭证,对方也没有给他凭证,我现在要入帐没有原始凭证,直接从应付账款转到其他应付款吗?后边怎么做个证明什么的呢?金额这么大,不能随便转入股东身上吧……

2020-12-04 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-04 09:40

同学,你好 借:应付账款 贷:其他应付款——法人 需要法人写工作联系单,最好需要对方客户的收据

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快账用户4795 追问 2020-12-04 09:48

领导说对方以前已经开过发票了,不愿意再给写收据,我们自己做个证明,写上该公司货款已由某人垫付,让各位领导签字盖公章行吗?

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齐红老师 解答 2020-12-04 09:51

同学,你好 这样也可以的

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快账用户4795 追问 2020-12-04 09:53

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-04 09:53

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同学,你好 借:应付账款 贷:其他应付款——法人 需要法人写工作联系单,最好需要对方客户的收据
2020-12-04
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
您好 请问您是单位财务经理吗
2024-07-13
您好 肯定不能这样处理的 应该根据银行流水逐笔做账的
2024-07-04
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
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