你好,开票内容是什么,是确定不征税吗,确定了,就按照票面金额入账就好了。
老师,请问我们要付给对方工程预付款,对方给我们开了增值税电子 普通发票,这个可以入账吗
老师,请问我公司付给对方工程工程预付款,对方给我开了增值税电子发票,税率写着不征税,这样我们怎么入账
对方给本厂加工服装,加工费开的增值税电子普通发票,票是3月31日开的,今天才给我们,对方对公账户现在不能收款,对方又急着收钱发工资,我公司私人账户付款给对方,做凭证现金付款这样可以吗?
老师,如果我银行付款了,发票没有回来,我先计入了预付账款,那么对方给不出发票,那我这个怎样处理啊,分录怎样做啊?我们工程是做工程的
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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开票内容是:建筑服务预收款*建筑服务预收款
那对方还会开票给你吗,还是就是这张票了
后面会根据工程进度开发票
我意思是 建筑服务预收款*建筑服务预收款,这张发票,还会重开吗,因为写的是预收款,开票没确认收入,所以没征税。 要是不再开票的话。你把票和预付账款放一起。
这张发票不会重开
不会重开的话,把这票放到和确认成本的分录后。
那我现在要怎么做账
你预付了款,就做预付账款,银行回单附在后面就好了。
好的,谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您