你好买车的话 。你收到了发票 可以勾选认证丢的。 你要认证后 就会读入表格里面去的。 这个不写
乐老师,那我们买了车,是不是买车的发票,买车的发票我这个月没有勾选
乐老师,那我们买了车,是不是买车的发票,买车的发票我这个月没有勾选。老师请问这个表我们要填写吗,我不知道有没发生(麻烦乐老师解答一下)
老师我们公司从金龙买了汽车,现在公司销售出去了,开的发票是机动车发票,对方呢说他们没这个机动车票,他们又要销售给下一家,不知道怎么开了,那这个情况是他们要去申请机动车票吧?我开的票应该是对的吧
老师,麻烦请问下,我们2021年5月购买的一辆车,收到的是二手车销售统一发票,没有进项税额抵扣,也没有收到增值税专用发票,现在6月份要把这辆车卖了,卖了8万,我们能享受简易计税吗
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
个人代开发票是交个税,如果名称为经营租赁,有形动产租赁电话属于哪类交个税税率是多少
电吹风开票大类是什么,
美的空调开票大类是什么
报溢入库和其他入库有什么区别
老师你好,总分公司合并申报企业所得税的,以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉,直接相加的,没有内部交易,只有内部借款,从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的,往期的报表老板要求不做更正了,这样就导致资产总额的平均数不太准确,但是也没有影响纳税,不影响小微企业认定标准,可以吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品销售价格不含增值税:确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份,甲公司发生如下经济业务:(1)12月12日,甲公司销售给丙公司一批商品,销售价格为600万元,实际成本为480万元,商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难,短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系,也为了减少库存,仍然给丙公司发出了商品,并已开出了增值税专用发票(2)12月15日,向丁公司销售A产品,销售价格为100万元,实际成本为80万元。产品已发出,款项收到存入银行。销售前,该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日,向戊公司赊销一批A产品,合同约定销售价格为100万元,甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定,赊销期限为30天,现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30),成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求:根据上述资料(不考虑其他相关因素),逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
老师您好,以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉,从今年第三季度起抵消掉申报的,导致资产总额平均数不准了,但是并没有影响纳税,没有影响小微企业认定标准,可以吗?老板要求不更正往期数据,就这么做
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分
大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产,购入价格每股106元,其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元,另外支付相关交易费用10000元;4月5日,收到发放的现金股利60000元;2018年6月30日,该股票的市价为每股107元;12月31日,该股票的市价为每股102元;2019年1月2日按每股110元全部出售该股票,款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求:根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
主税申报好了,还要申报这么多的附加税,对吧老师,都是都是系统带出来的
你好 是的。 你增值税缴纳了 附加税都需要对应 根据应交增值税的金额来报税的 s
老师有没有什么减免的呀
你好 你是一般纳税人 月不超过10万季度不超过30万 免教育费附加和地方教育费附加 以及水利基金的。
财产和行为税合并纳税申报,看不懂老师,这个需要填写哪些
你好 你们有申报期的 你点击进入看看 有啥项目
点哪个老师
点击这个 。 这个有申报期。 下面的表格 你可以选报。 有涉及就报
下面的我不知道有没有涉及不懂,选报的要不要报
点同步税源到这一步
你好 选报 就是你发生了就报。 没有发生就不管他们。
然后怎么填呢
老师印花税计税依据是什么怎么填
你好看你是发生了什么印花税。 比如购销合同 按购进%2B销售合计 *万分之三缴纳印花税 ; 前提是你有发生印花税吗
不知道呢,是要我们自己填写吗?我填了税源同步上面没有信息,我们有纸质的购销合同
你好 你们要同步信息 就需要你自己填写的
老师,怎么填写,到哪里填写呀
老师我不知道印花税怎么报不知道怎么填写
你好 印花税你自己发生了 没有 。这个你清楚不 ? 因为你首先要自己发生了才报 。 就算没有发生的 你有申报期的 就0报就行了。 你要是不知道申报期的。 去电子税务局里面 -我要查询-税种核定信息查询里面去看看 核定信息。先去看印花税是啥申报期。 我们在来判断你发生了啥业务涉及印花税不 。 一步一步来 。 先查下。
其他收入工会筹备金我一次也没申报过,怎么办?
你好补报 。 这个逾期不报 会罚款的。 赶紧补报 ;你们每个月都得报的