你好买车的话 。你收到了发票 可以勾选认证丢的。 你要认证后 就会读入表格里面去的。 这个不写
乐老师,那我们买了车,是不是买车的发票,买车的发票我这个月没有勾选
乐老师,那我们买了车,是不是买车的发票,买车的发票我这个月没有勾选。老师请问这个表我们要填写吗,我不知道有没发生(麻烦乐老师解答一下)
老师我们公司从金龙买了汽车,现在公司销售出去了,开的发票是机动车发票,对方呢说他们没这个机动车票,他们又要销售给下一家,不知道怎么开了,那这个情况是他们要去申请机动车票吧?我开的票应该是对的吧
老师,麻烦请问下,我们2021年5月购买的一辆车,收到的是二手车销售统一发票,没有进项税额抵扣,也没有收到增值税专用发票,现在6月份要把这辆车卖了,卖了8万,我们能享受简易计税吗
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
以银行回单作为原始凭证确认收入,是不是也要从应收或者预收过渡一下,比较好
老师工程内账,收到钱以什么作为原始凭证确认收入啊
你好,我想问下,固定资产清理在借方负数,我怎么结转
你好,小规模纳税人1-3月无收入,怎么申报企业所得税
老师好,请问一下:企业收到一次性扩岗补助是放“营业外收入”,还是放“其他收益”科目中呢
老师你好 物业管理公司开的的安保费和保洁费发票,物业管理费发票,需要交印花税吗
老师我们是做激光切割的 我三月份开了一张6540的加工费专用发票 我抵扣进项的时候应该抵多少
老师,提问,之前有员工是以借款的名义,从公账上面发放几万块给他,但是这笔钱其实是给员工补助的工资,要怎么平账
老师,您好,公司的机械,今年整年出租,签的合同,是对方到12月年底才给租赁,收到租金我们才给全额开票,那这个租金我们年底收到再一次性确认收入没啥问题吧,我听到的是说即使没收到也应该按月确认收入,我有点搞不明白了
老师资产负债表里面无形资产是填的数字是怎么计算的?是原值减去累计摊销后的数字吗?土地一般按多少年摊销
主税申报好了,还要申报这么多的附加税,对吧老师,都是都是系统带出来的
你好 是的。 你增值税缴纳了 附加税都需要对应 根据应交增值税的金额来报税的 s
老师有没有什么减免的呀
你好 你是一般纳税人 月不超过10万季度不超过30万 免教育费附加和地方教育费附加 以及水利基金的。
财产和行为税合并纳税申报,看不懂老师,这个需要填写哪些
你好 你们有申报期的 你点击进入看看 有啥项目
点哪个老师
点击这个 。 这个有申报期。 下面的表格 你可以选报。 有涉及就报
下面的我不知道有没有涉及不懂,选报的要不要报
点同步税源到这一步
你好 选报 就是你发生了就报。 没有发生就不管他们。
然后怎么填呢
老师印花税计税依据是什么怎么填
你好看你是发生了什么印花税。 比如购销合同 按购进%2B销售合计 *万分之三缴纳印花税 ; 前提是你有发生印花税吗
不知道呢,是要我们自己填写吗?我填了税源同步上面没有信息,我们有纸质的购销合同
你好 你们要同步信息 就需要你自己填写的
老师,怎么填写,到哪里填写呀
老师我不知道印花税怎么报不知道怎么填写
你好 印花税你自己发生了 没有 。这个你清楚不 ? 因为你首先要自己发生了才报 。 就算没有发生的 你有申报期的 就0报就行了。 你要是不知道申报期的。 去电子税务局里面 -我要查询-税种核定信息查询里面去看看 核定信息。先去看印花税是啥申报期。 我们在来判断你发生了啥业务涉及印花税不 。 一步一步来 。 先查下。
其他收入工会筹备金我一次也没申报过,怎么办?
你好补报 。 这个逾期不报 会罚款的。 赶紧补报 ;你们每个月都得报的