您好 跟工资一样的账务处理好了
老师我想问下,我们疫情期间加班补助,领导要求给刚6月份退休的两个老员工,各自加1000元。那我这个会计分录要怎么写?要怎么发放?
老师我想问下,我们疫情期间加班补助,领导要求给刚6月份退休的两个老员工,各自加1000元。那我这个会计分录要怎么写?要怎么发放?
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
老师,我们餐补是计入到工资发放,有个情况就是车间有个人员偶尔会加下班,领导说每月给他补贴200计入到工资里,以餐补形式发放,请问这情况需要找餐饮替代票吗,这部分该怎么做账,还是合并到工资金额里就行
老师您好,我想咨询一下,个体工商户年度汇算清缴数据是不是自动从预缴缴纳申报里面导入还是需要手动填写呢
比如:我们公司给一个人交着社保,这个人每月给我们3000块钱,这个钱扣掉社保公司部分+个人部分2000元,剩余的通过发工资给他,我账上怎么做就合理呢?
老师,我们之前一直都是用预收预付,现在来了新领导说让我们改到应收应付,有风险,会有风险吗?
买东西用了573元没有开发票,只有收据,收据上盖的是发票专用章,这个可以代替发票吗
老师,对方虚开,我们是真实业务,进项也必须转出吗?
请问老师,我们是建筑工程类企业,买了一辆汽车,准备后期作为工程款抵给劳务队,前期我怎么入账?
公司在城市管理局缴纳行政罚款,取得一张非税收入一般缴款书(电子)这个票据能入账吗?
老师,律师费和诉讼财产保全责任保险费,入哪个科目
请问变更股东交多少的个税和印花税呢
为什么发工资,有的公司 直接以公司名字 发工资。有的是用公司领导的卡统一发
可已经退休了,
那您的意思是,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款?
报个税时,这两个员工是非正常状态?已经离职了
那可以更正一下员工信息啊