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老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢

2020-12-02 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-02 15:59

贷其他应付款负数,贷应收账款

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快账用户5096 追问 2020-12-02 16:00

不是很懂呢

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:06

贷:银行存款 贷:其他应付款负数  重新做,这个懂吗,不懂那个就原始笨办法 借;银行存款 贷:应收账款

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快账用户5096 追问 2020-12-02 16:13

老师,一般销售货物先收款后开票应该如何做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:18

借银行,贷应收或者是预收,借应收或预收 贷主营业务收入 应交增值税,

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贷其他应付款负数,贷应收账款
2020-12-02
你好,先冲红,再更正
2020-11-03
借:营业外收入(销售税金) 贷:应收账款
2022-08-04
嗯嗯,就是那样做的哈
2023-08-14
您好,做一笔借:银行存款-6000,贷:其他应付款-6000 再做一笔借:其他应付款6000,贷:银行存款6000
2021-10-29
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