你好 按税务局一贯的要求 应该开3%
请问下我们是小规模原来开的是3个点的发票,现在因为疫情我们开的是1个点的发票,客户抵扣税费是按一个点抵扣还是按3个点抵扣的。
老师,我公司是小规模纳税人,因疫情原因税率从3%降为1%,我公司现发生了销售收入已开发票了,销售收入和税费应怎样入账是那3%的税率入账还是按1%的税率入账呢?
今年因为疫情原因,小规模纳税人的税率将至1%,如果纳税人一直开普票,而且普票是1%,然后这个月突然开了3%的专票,那么今年是不是不能再开1%的普票或者专票了?
老师你好,今年疫情我们是小规模,客户要是我们开3个点的专票,因为疫情减税,我们只能开1个点和13个点。我们给客户开1个专票,客户拿到能抵扣3个点吗?
因为疫情的原因小规模税率1%不是到今年12.31日吗?比如这个月发生的行为要2021年1月才开票那我是按1%还是3%开,
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
老师,这题是年初付的,每年租金=租赁设备价值÷[年金系数×(1+i)]
老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个