您好 请问单位没有实际库存么
老师我有个关于库存商品退回供应商的会计处理要问下你,我们是小规模纳税人当退货时会计分录是,借:银行存款 贷:库存商品?? 这个退货的商品是需要结转成本的吧?那结转成本的会计分录,借:库存商品 贷:主营业务成本。 这样做分录有问题吗?公司的内账退厂也是需要做成本的吧
海鲜损耗(死了)分录是这样做,您帮我看一下对不对, 借:营业外支出--海鲜损耗 货:库存商品 (这个库存商品,是不是也要结转成本)要结转成本的话,那下面的分录,我就不知道怎么做了,因为结转成本 的分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品 所以,我能不能直接就做一笔 1、借:营业外支出 贷:主营业成本 2、借:主营业务成本 贷:库存商品
我们公司之前是做模具钢的,现在不做了这块生意。有300多的款之前存的一个供应商,这个月我找供应商退回来。这笔账我想做无票收入,借:银行存款,贷:主营业务收入。结转成本 借:主营业务成本,贷:库存商品 是这样吗?库存商品是不是也要做一笔进,一笔出 这样账才平
进库存 借库存商品 贷银行存款 结转成本 借主营业务成本(按收入百分之60~90) 贷库存商品 和进时候的数也不一样,最后库存商品一直有余额这是怎么回事还是我思路是错的
老师,小规模纳税人。上个季度做了一笔暂估入库,借库存商品45500,贷应付账款-暂估预付款45500,借主营业务成本45500贷库存商品45500。这样的业务这个季度怎么做了?是要调出来吗?
你好,深圳分公司的完税证明是在深圳的电子税务局上下载吗还是在总公司的税务局上下载呢?
你好人事做的工资:应发5000、个人扣除社保522.3、其他扣除项目(迟到请假等非五险一金扣除项目)1000,实际发放工资:3477.7,应该按照那个数字申报个税?
老师,业务招待费调增是按5%吗
老师向别的公司借款是不是,借银行存款,贷其他应付款
老师请问科目命名,有啥差别?库存商品-产成品-模具配件-半成品 vs 库存商品-半成品-模具配件 我感觉意思是一样的。怎么命名更好呢?
老师,怎么把一个单元格三个日期设置成某月某日
老师,进销存用SUMIF求和,冲针10*5.2*3.5*63和冲针10*5.25*3.5*63,规格不一样,为什么这两个名称都会被求和呢
老师 比如我员工月休是3天,满勤28天,然后他只休了2天,那我满勤是算29还是,没休的那一天下个月补休
如果股东转股百分之十六给股东,之前股东占公司百分之六十,请问新股东实收资本就是现在实缴是不是原股东实缴的百分之十六
个税申报问题: 该职工每月工资为8000元。他2025年1月初添加了自己2025年的专项扣除,我公司在2月底发放当月工资时测算他不交个税,因此当月工资未扣个税。 但是在3月初申报该职工2月个税时,发现他取消了专项扣除,因此他要交个税72元,我司代扣代缴该职工2月个税72元。 到了3月底发放该职工3月工资时,发现他又添加了专项扣除回来,因此3月就不交个税,但是我司扣除了给他说代扣代缴2月个税72元,3月实发工资为7928元。 问:现在4月初申报他3月个税时,本期收入是填800?还是减掉72元,填7928元?
没有实际库存的
是之前退的货款,这笔款一直存在他们的账上,没退给我
直接做营业外收入可以吗,这样简单点
如果账上没有体现 直接做营业外收入就好了
也不行好像,我们本来就有模具钢的营业范围
这个不是您单位的货物 当人家送的也可以的
怎么做分录呢,是不是申请的时候做无票收入?
借:库存商品 贷:营业外收入 然后做销项
二级科目 写赠品收入可以吗
二级科目 写赠品收入可以
那我的库存商品怎么平账呢,本来这东西也不存在的
借:银行存款,贷:主营业务收入。结转成本 借:主营业务成本,贷:库存商品 这样不是平了吗