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老师我公司在青海西宁开跨区域事项报告表到拉萨预交税款,拉萨让交增值税,附加税,然后说必须还要交所得税,说跨省了内地必须要交所得税,有这样的说法吗,那这预交的所得税又该咋算呢

2020-12-02 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-02 10:04

同学你好 是的,异地的需要预缴的, 预缴所得税企业所得税,收入的0.2%

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快账用户2254 追问 2020-12-02 10:07

拉萨这边算得是预交增值税的百分之10

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齐红老师 解答 2020-12-02 10:11

这个预缴各地不一样的,但是10%是不是太多了?建筑业的增值税税率才9%

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同学你好 是的,异地的需要预缴的, 预缴所得税企业所得税,收入的0.2%
2020-12-02
这个是增值税的12%计算出来的 按不含税的发票金额计算的
2024-11-29
你正常预交就可以了 预交了之后填写在你们申报表的预交栏还可以抵扣的
2024-12-17
您好!购、销的合同都是需要缴纳印花税的,购销合同印花税是万分之三的税率,如果是为了免掉印花税而不签订合同是不可取的,也是损害了公司的权益;印花税可以按次/按月申报,以当地税局核定为准;企业所得税季报和年报、附加税也是要申报的哦!
2021-08-25
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
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