你好 简易计税的话 一般纳税人是按3%开票的
请问老师:我们是一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,和总包(乙方)合同上写一般计税,甲供材。我们没有进项发票,现在签了个补充协议,工程款的20%作为材料款,打到老板的另外一家装修公司,税率初定为3%普通发票。问1.这个3%普通发票,这个做法可以吗?是简易计税还是优惠税率呢?装修公司也是一般纳税人.。主合同项目是一般计税,补充合同分出来能用简易计税吗?2.我们收款打款到装修公司,开票是建筑服务还是销售材料呢?
老师,我们是物流企业,有普通货运和装卸搬运服务,申请了简易征收,那现在开票的话是选择多少税点呢
老师,您好!请问增值税制度留底退税申请表中的退税企业类型如何选择呢?我们企业有多种经营,核算的时候也是分开核算的。我们主营是提供居民日常服务,对个人提供服务的,这种业务是免税收入。另,公司还兼营了信息技术服务,产生了应收收入,同时产生了留底退税。现在在填表的时候,这个地方是选择“一般企业”还是选择“软件和信息技术服务业”呢?
老师,我们货物是用了德邦的加盟点物流公司发过来的,发票是加盟点开的,现在税务局不认可,他说德邦物流怎么发票是加盟点物流公司开具的,而且还是装卸搬运服务,没有物流运输,怎么处理?
老师 请问哈 这个简易征收按3%嘛? 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定,提供物流辅助服务的一般纳税人在提供相应的应税服务时,可以根据自身实际情况选择适用简易计税方法计税,其中包括仓储服务、装卸搬运服务、收派服务。”
账户名称使用简称预留印鉴使用全称还是简称
事业单位跨年的发票可以报销吗,金额有限制吗
老师,我们公司租赁的是个人的房子,房东去税务局代开了发票,我们公司支付的税点,我把税点和房租都计入管理费用了,这个税金在纳税汇算清缴时需要调增吗?
12月应该抵扣进项税,并且入账,在下一年1月忘记勾选认证,如果申报更正,勾选的不抵扣了,补缴税款,但是1月交的税跟12月计提不一致了,如何调整,需要调整以前年度损益吗
你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元出差不住100你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元,出差补助180元,出纳用现金付
回退所属期后。过了申报期,增值税发票管理平台所属期为上一期,什么时候跳转?
序时帐年底不用结转吗?
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663(百分之十)甲:个人业绩16990(百分之十)
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663订单百分之10甲:娜娜业绩16990怎么算
进项税额抵扣后,需交纳的增值税,是怎样做会计分录?
不能再开9个点的运费发票了是吗,那我们有个客户他说他是简易计税,但是每次开给我们的运费发票都是9个点,这发票就不能使用了是吗
你好 你要看你简易计税是那些项目 。一般计税的情况下. 物流辅助服务是按6% 交通运输服务才是9% ; 你要看你们简易计税了那些项目。 项目以外的一般计税的话 还是可以按税率开票的
简易计税是按项目。那我如果物流辅助服务申请了简易计税,那我开运输服务的时候,我还是可以认证进项抵扣这个运费的增值税,还是按9个点征收,是这个意思吗
你好 1. 是的 2. 你物流辅助服务简易计税了 那么你进项税这部分就不能抵扣了3. 运输服务还是一般计税按9% 收到专票 还是可以抵扣哈
好的,明白了,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你 。 满意请给予评价