你好,就是输入减去成本,按这个来缴纳增值税。
老师您好!建筑施工企业差额纳税没明白是咋回事,请老师帮助解答,谢谢!
老师您好!建筑企业简易计税和差额纳税是一回事吗?谢谢!
老师好(ಡωಡ)hiahiahia,建筑施工企业(一般纳税人)收到工人代开的劳务费电子普通发票。在备注栏写有:个人所得税由扣缴义务人扣缴,含税金额是63579元(不含税金额是62949.5元),麻烦老师帮我列式计算一下得扣缴的个税金额?谢谢
小微企业标准 老师您好,我近两天在网上看到了两个不同的标准,请老师帮忙看下哪一个是对的 第一种: 1、企业应纳税所得额300万以下; 2、企业的从业人数在300人以下; 3、现在资产总额在5000万以下。 第二种: 1、资产总额,工业企业不超过3000万元,其他企业不超过1000万元。 2、从业人数,工业企业不超过100人,其他企业不超过80人。 3、税收指标,年度应纳税所得额不超过30万元。 请老师帮忙解答,谢谢
老师,目前我上班公司是建筑小现摸行业,有笔业务涉及2017年~2018年的工程款开票,价税合计共开482万元(3%)专票:开票收入4679611.65元,税额:140388.35元,在线咨询了税务局,只发了税务优惠政策,看不是很明白,请问这个收入要怎么计算企业所得税?请老师帮忙算下,谢谢
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
月开票收入30万左右,餐费发票入账多少合适?
老师,2024年处置过固定资产,比如是设备,原值100万累计折旧80万,卖了30万,卖赚10万,汇算清缴应该如何填表?
老师我们是房产销售代理公司,我们找中介给我们介绍客户支付的费用,合理范围在多少?
你好老师个体工商户做不做企业信息公示了
老师,简易征收的开票是写:建筑服务*工程服务还是建筑服务*劳务呀?要备注清包工字样波?
增值税的税负,是不是所缴纳的增值税÷不含税销售收入?
请教个问题,我们走100万到别的公司,别的公司收16.5个税,开13个点的票给我们,综合下来遭多少点的税
福利品,自用,试用装用库存商品怎么记账务处理
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
老师,你说的差额纳税那是不是收入和成本也得有发票才行啊?
成本要有发票,如果没有发票的话,你可以先暂估,但是最后还是得有发票,要不一样补税。
老师,在差额纳税情况下,如果有些成本票即使是普票,比如劳务公司给我们开具的劳务发票,我们也仍然按照上面公式“(收入—成本)※9%”来纳税吗?
你是简易计税的吧,不是9%。
老师,我们是一般纳税身份,一般纳税人不允许差额纳税吗?
一般纳税人简易计税的才可以
一般计税的,你用销项减去进项,交增值税就是了。
老师,一般纳税人施工企业做什么样的项目才允许简易计税?
甲供材,清包工,或者是老项目。
老师我懂了,总结一下上述问题,就是只有简易计税的项目才允许采用差额纳税,是吗?
对的,可以这么理解。
老师,那施工企业是不是所有简易计税的项目都可以采用差额纳税啊?
是的,只要是简易计税的,可以选择差额。
就是(收入—成本)※1%,今年由于疫情,由3%降到1%了
是3%。 1%,这个是小规模的。 (收入-成本)/1.03*3%
老师,我懂了,谢谢! 老师,小规模纳税人施工企业也可以采用上述的差额纳税吗?
小规模的也可以把3%改成1.01%。