您好,可以计入管理费用-办公费
我公司11月购入一部手机不到两万块钱,取得专票,可以直接计入管理费用-办公费吗?还是必须计入固定资产提折旧呢?
请问老师,公司采购了一套价值9万5的办公家具和一套价值1万多的沙发,必须计入固定资产进行累计折旧吗?因为今年比较缺成本,可以直接计入管理费用,一次性折旧吗?如果直接一次账折旧有什么风险吗?
我是公司购进了一台打印机啊,1000多元的,直接给他做办公费可以吗?还是必须要先进入到固定资产,明年再进行折旧?
老师,公司购买的打印机,普票2K,银行付的,像这种可以直接计入管理费用办公费吗?还是一定要计入固定资产?
轻资产公司,基本就是办公用品(办公桌椅,电脑打印机这些),可以只把电脑打印机列入固定资产,每月折旧。桌椅如果摊销得5年,每个月才20-30多块钱,直接计入管理费用……办公费,可以吗? 物业费一个月大几百,季度付款,要搞摊销还是直接付的当月一次性当管理费做分录?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
请问老师我公司10月份刚成为一般纳税人,十月份没有收入进来,也没有销项发票,但有进项发票,十月份税额申报销项和进项都是按零报的,现在要补十月份的账务,收入按照应收账款和主营业务收入提吗?另外,十月份的进项计入十一月,和十一月份的销项一起申报税额可以吗?谢谢老师
您好,10月没有收入,为什么要按照应收和主营计提?
是有销售合同,在合同期内按分摊应该是有收入,但是没有实际进款,合同是分期付款的,之前三季度小规模的账务都是按照实际入款来记的,但是十月开始一般人,按照新准则是不是应该每月分摊收入来记应收账款和主营业务收入呢?还是说继续按照实际款项到账才记银行存款和主营业务收入呢?谢谢
你好,按照你开票的时候的金额入主营业务收入即可
这样的话十月没有开票就没有实际收入,但是十月有进项发票,没有勾选认证,十月税额申报都是零,账务处理的话可以把十月进项税额计入当月待认证抵扣进项税,在十一月认证后转入十一月的进项税来抵扣十一月的销项税额进行申报,这样可以吗?谢谢老师
你好,这样是都可以 的呢
那就是说以后当月如果没有销项,不用确认收入。
是的,因为确认收入,需要缴税的