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老师好,我们买过来一个投资公司,公司账上有现金2410,其他应付款—法人91170,未分配利 润-88760。 其他应付款和未分配利润是由于每月就给法人工资,但从未发放形成的,我们现在买过来了这个营业执照,这个其他应付款也不会支付,现金2410也没有收到,想咨询老师是把账调平以后在开始做账好还是承接原来的账做好?

2020-11-30 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 15:15

你好,你们买过后。账调平,再做账

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快账用户9820 追问 2020-11-30 15:31

借:其他应付款 现金 贷:未分配利润 这样调对吗?

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:33

你好,不是的,按照 借:其他应付款 贷:营业外收入 现金

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相关问题讨论
你好,你们买过后。账调平,再做账
2020-11-30
你好,按照原来科目接受来建账之后再调平,而不是调平之后再建账
2020-12-09
您好,等于说,这个其他应付款不支付了吗
2023-10-07
这样操作不规范,建议调整账目至真实反映经济活动,确保合规。注销前应清理往来账,通过银行转账解决资金问题。未分配利润需合理分配或转增资本。若遇到具体操作难题,建议咨询专业会计或审计机构协助。
2024-09-20
你接收到这个业务收入是多少?你分包出去支付的是多少?
2021-03-17
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