你好! 可以的 可以写老板借款的,你的理解很对 等公司以后账户上有钱了,再还给老板就可以了
老师,有个公司发都是用现金发的,我能不能不写借老板的钱借:库存现金 贷:其他应付款-法人,而直接做分录,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人,这样可以吗
你好,老师,我们公司现金负数,今年付工资就有300多万,可以写老板借款吗,这样其他应付款—老板余额很大,有什么办法吗
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
你好,老师,我们公司资产负债表里其他应付款期末余额是109万,是欠我们老板娘的,请问这个数额这么大有什么风险吗?
今年7月至12月工资没有发放,但是社保已经购买了,如果补发放工资,由于只有两个员工,发工资也不会超过一万元,其他应付款—老板科目余额还很大,制作工资表补发工资盖现金付款章,冲老板的其他应付款科目,这样做分录:借应付职工薪酬 贷其他应付款—老板 其他应付款—个人社保,可以吗?
你好 老师 公司员工社保这块怎么操作?还有就是 预付账款 货到了 怎么去冲
老师,你看这个缴纳印花税吗?属不属于单位与个体户签订的动产买卖合同?
假设企业取得业务招待费相关的专用发票,发票金额为1000元,增值税税率6%,税额为60元。若发票已抵扣。请问分录该怎么做?
老师,作为礼服出租的公司,采购的礼服作为固定资产还是库存商品,因为礼服不是卖的,那个成本怎么结转呢?
老师,您好!请问税收完税证明在电子税务局哪里下载?
老师,深圳社保缴费基数是4492,缴费工资怎么填,缴费工资只要不超过4492就是按4492的缴费基数缴纳社保? 如果填工资6000那缴费基数是多少?
个体采购商品只有发票和付款单据可以做记账凭证吗
老师好,我们是一般纳税人公司,平时我们做内账凭证时不涉及税,次月初代账公司将上月的增值税告诉我们,为12414.57,这时候这个增值税怎么做账啊?次月交,本月老板让做到账里面
老师,想请教你一个问题,一个员工工资每个月11000,年终奖24000元,公积金单边1512,社保缴费基数12600,一个专项加计扣除一个老人,怎么规划不交个税
老师,火车票的退票费可以计算抵扣进项税吗
余额很大,年底没平掉没事吗
如果账户一直没钱有什么方法吗,因为账户还老是存钱买材料,现金更缺
你好!欠老板钱,年底可以不用平账的,没有影响的 只能用单位经营的钱还账,没有更好的办法的。
老师,像公司生产钢结构,产品种类很多,可以直接结转钢结构件就好吗,不分种类
你好! 建议按大类核算和结转。
好的,老师应收账款和应付账款有余额,在借方还是贷方比较好呢
应收账款,借方余额好 应付账款,贷方余额好
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢