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开票系统信息服务费减免怎么做分录?直接冲减应交税费-增值税一销项税额可以吗?

2020-11-29 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-29 14:49

你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

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快账用户4618 追问 2020-11-29 14:51

那减免申报后缴纳税费的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-11-29 14:52

你好 借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

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快账用户4618 追问 2020-11-29 14:56

这个抵减了销项税额,实际缴纳时的税额就减少了280,实际缴税是计入应交税费一增值税一销项税额的借方

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齐红老师 解答 2020-11-29 14:56

是的,这个相当于是地你的进项的

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快账用户4618 追问 2020-11-29 14:58

这个抵减了销项税额,实际缴纳时的税额就减少了280,实际缴税是计入应交税费一增值税一销项税额的借方的,这样申报表上的数就会跟账上这个明细科目的余额相差280的

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齐红老师 解答 2020-11-29 15:01

是的,你这个差了280元,是未来可以抵扣的金额的

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你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-11-29
你好对的是的可以。
2022-07-04
你好你冲减免的话,这个减免又有余额了吧。
2021-08-06
你好,可以啊,这个分类也是正确的啊
2021-07-28
你好不太行的,你最好用费用来过渡一下。
2022-03-18
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