你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,劳务公司差额开票的应交税费-应交增值税-销项税额抵减是直接跟成本一起冲销应付职工薪酬吗?
开票系统信息服务费减免怎么做分录?直接冲减应交税费-增值税一销项税额可以吗?
老师,航天信息服务费给的是电子普票,还可以减免吗?还用做借:应交税费–增值税–减免税款 贷:管理费用的分录吗?
多交一分钱的增值税怎么做分录 可以冲应交税费-减免税额吗?
老师您好,外贸企业首次出口退税,税务这边要求企业提供与国外客户订货数量与货款的聊天记录,如果没有这方面的聊天记录可以用什么替代啊?
请问餐饮行业,2024年购入商品开票太多没有用完,但是付款付了,账上挂着要怎么处理呢?
改一个申报表那后面所属期都得改啊?
现在收到2025年2月至2026年1月的房屋出租收入,预收的是否需要计入合同负债
老师,我们项目上的人工费结转成本的会计分录怎么做?
老师公司注销课我怎么看不了?
我司之前给一家公司的新抬头付款承兑,后因为他们说要付老的抬头,退了一张同金额汇票,但不是我们之前给的那张汇票,我现在要给她重新支付到他们老抬头,我可以直接把退给我们的那张再次背书给他吗
老师,当月有出口开票的,下月可以不申报出口退税吧?以后再退税,现在就按照正常的增值税操作就可以吧?
光伏电工程,开票开的是现代服务*运维费/开发服务/开发费质保金怎么入帐?
老师,请问一下,公司有房产,卖出去需要缴纳哪些税?怎么算税?
那减免申报后缴纳税费的分录怎么做?
你好 借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
这个抵减了销项税额,实际缴纳时的税额就减少了280,实际缴税是计入应交税费一增值税一销项税额的借方
是的,这个相当于是地你的进项的
这个抵减了销项税额,实际缴纳时的税额就减少了280,实际缴税是计入应交税费一增值税一销项税额的借方的,这样申报表上的数就会跟账上这个明细科目的余额相差280的
是的,你这个差了280元,是未来可以抵扣的金额的