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请问老师,报销差旅费销售员把通行费电子发票重复多贴一份,然后出纳已经记账了,我审核时看到要求重新填写报销,出纳说能不能不重新填写报销单,退回多报的钱写张收据可以入账吗?

2020-11-27 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 12:38

同学您好,最好是冲账后,重新记账

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快账用户9143 追问 2020-11-27 12:45

老师那冲账需要附什么凭证?还是再写什么收据?

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齐红老师 解答 2020-11-27 12:52

不需要哦,就是附上原来的记账凭证,冲账时写一下原因就可以了

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快账用户9143 追问 2020-11-27 12:54

老是麻烦再问下,重新记账是不是还要填写正确的报销单凭证然后领导签名哦

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齐红老师 解答 2020-11-27 12:55

重新记账就是相当于收到一份新的报销单一样处理

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快账用户9143 追问 2020-11-27 12:56

那不用写收据了

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齐红老师 解答 2020-11-27 12:57

不用哦同学,满意给个五星好评哦谢谢(*°∀°)=3

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同学您好,最好是冲账后,重新记账
2020-11-27
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
1.首先,将重复的发票从原来的凭证中冲销,即制作一张与原来凭证借贷方向相反的分录。借方为“银行存款”,金额为263元;贷方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“销售费用-差旅费”,金额为255.16元。 2.其次,根据新的发票重新制作一张凭证。借方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“银行存款”,金额为7.84元。
2023-09-13
你单位需要出一个借款已归还的证明
2020-09-23
借,其他应收款 6000 贷,银行存款 6000 借,管理费用 3500 库存现金 500 贷,其他应收款 4000 借,制造费用 2000 应交税费 增值税 120 贷,库存现金 2120-700 其他应收款 700
2020-12-20
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