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老师:在我们账上的设备,每个月正常计提折旧,但是设备是给我们的一个关联公司在使用;从今年的1月份买回来就一直是她们使用,只是挂在我们账上,我们还计提了折旧;这样是不合理的,所以在9月份的时候我们以开票的形式把设备卖给了我们的关联公司,然后做了固定资产清理,那我们以前9个月计提的折旧要怎么冲掉呢?

2020-11-26 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-26 20:06

你好 正常做固定资产清理就可以  把折旧和资产转到清理  

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快账用户5337 追问 2020-11-26 20:09

但是,后面审计查账的时候说要把折旧冲回来,这个不该我们这边提,这个要怎么办呢?

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齐红老师 解答 2020-11-26 20:14

你好 原来折旧是转出到固定资产清理   

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你好 正常做固定资产清理就可以  把折旧和资产转到清理  
2020-11-26
你好,也就是这个固定资产是退回去了 之前买来的时候发票怎么处理啊?还是你们需要给对方开发票。
2023-09-10
你好; 汇算要改才行的; 你要补折旧的; 从10月开始折旧的 
2023-05-24
你好 在10月份补计提8月到10月的折旧 
2020-12-24
你好你设备都搬走了。 变卖了 那么你就要做变卖胡处理的。 不能一直折旧的; ; 没有开票你报 无票处理报税就行了。
2021-08-03
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