您好 可以在本月调整分录时,直接借记应付职工薪酬,贷记应付职工薪酬
老师,八月份我把职工参加继续教育费用直接借记管理费用,贷现金。审计要求我们走一下应付职工薪酬,我可以在本月调整分录时,直接借记应付职工薪酬,贷记应付职工薪酬吗
您好,老师,请教一下,19年一笔分录,本应该借:管理费用-职工教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费,借:应付职工薪酬-职工教育经费,贷:应付帐款,但是分录误记成:借:无形资产,贷:应付帐款,摊销一部分,这种情况20年要调整该怎么做分录?
3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;在12月份的时候发现多计提了工资,我在做相反的分录:借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000,借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000,这样对吗?
老师,会计继续教育培训费,分录:借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬;借应付职工薪酬贷库存现金,这些写分录对吗?还需要和工资一起申报个税吗
老师你好!我咨询下,我们单位做账计提公积金时,借:管理费用,贷:应付职工薪酬~社保 贷:应付职工薪酬~公积金。可以直接把公积金做到社保里,统一做成 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保(社保➕公积金)吗? 谢谢
请问老师,如果新公司注册完成进行税务登记后,公司暂时没有员工,前几个月可以不报社保和个税吗?
老师下午好,想请教一个问题,就是公司是小规模,一个月开票额度只有5万,我能一天分两次开普票,开4万吗?会不会有税务问题
以前年度2024年武汉华甜企业向上海青晟企业对公转账500万算是借款,当时做的凭证科目是其他货币资金/银行存款,到2025年时上海青晟企业的老板还款500万给武汉华甜企业的老板是对私转账,现在要把其他货币资金科目500万冲平,可以怎么做呢?
研发部门使用的电脑,折旧费用可以计入研发支出吗,年底能不能享受加计扣除,有没有比例上的要求?
老师,某人全年工资125400;24.1月至24.3月0申报的,自24.4至24.11月每月申报9800,12月工资及年终奖合并申报共56800;没有专项扣除和专项附加扣除,请问全年个税应为多少?
老师,那个换汇成本的区间范围大概是多少
3000的电脑我还需要入固定资产吗?
老师,我们开具体育用品类发票需要缴纳印花税吗
建筑劳务费怎么赋码
货源地是佛山的 报关单写了中山,退税有影响吗 ? 可以修改报关单吗?
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问