你好,分录如下 借:固定资产 73394.5 管理费用-运输费 45871.56 应交税费应-交增值税-进项税额 10733.94 贷:银行存款 130000
某公司从某机械厂购入不需要安装生产设备,含税价值80000元,增值税为9%另付厂家代垫运费50000元,上述款项全部转账支付! 这个分录怎么做
【GZ公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司发生以下经济业务 1.购入不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%),款项己支付,机床己交付生产车间使用。 2企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元,含税运费4500元,增值税税率为9% ,该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的安装调试费,为含税2600元,增值税税率为9%。 3上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用。 需要直接答案
1.购人不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%)。款项已支付,机床已交付生产车间使用。2.企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为9%)。该设备由销售方负责安装安装完毕后支付的含税安装调试费为2600元(增值税税率为9%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用
1.购人不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%)。款项已支付,机床已交付生产车间使用。2.企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为9%)。该设备由销售方负责安装安装完毕后支付的含税安装调试费为2600元(增值税税率为9%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用
43.12月13日,向上海市机械公司购入需要安装生产设备一台,单价28500.00元增值税额3705元,另外,该生产设备由厂家负责安装,安装费为1720元,增值税案4000第二部分会计综合模拟实训资料13,增223.60元,全部款项以信汇方式支付。(会计分录+数字)
只要董孝彬老师回答,老师,我确认一下是在4月用负数红冲3月预估的分录,不是在4用冲掉其他应付款对吧
老师,之前的会计把不是登记在公司名下的车折旧了,现在已经折完了,现在是不是除了把这部分调增以外,在没有别的更好的办法了吗?还请老师指点一下
以跨境人民币结算的公司,出口退税申报时,汇率管理填写当月工作日汇率后,形成的申报明细表上的美元离岸价和电子口岸报关单的美元离岸价不一致,该如何处理?
老师外贸企业退税勾选以后,多久在配单环节有这些发票数据?退税勾选,用途确认后不需要再操作什么了吧?
2025年印花税还减半征收吗?
这个结转增值税不懂,为啥放借方,放贷方,麻烦老师详细讲解一下,看答案也没有看懂
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
老师,请教一个问题, A公司给我们转了一大笔钱,我们是B公司。然后呢,这笔钱呢,他转的时候儿备注的是往来款。但是我他转进来之后呢,我们用用一段儿时间就给他退回去。然后退回去呢,就相当于跟借款差不多,但是我们就给他原路退回了。但是这个A公司呢,就不想让我们给他退回去,让我想让我们给给转给C,D,E。三个公司和个人或个人,然后呢,我那意思就是给他原路退。当时说的时候也是原路退,但是他们现在要求让我们转给他的他的其他的一个客户吧。就转给C,D,E, 然后呢,我那意思就是说能不能这样转,而且这里边儿还有个人的卡,能这样转,A公司说给我们写一个他们公司的一个协议跟这个个人的协议,同意把这笔款转到个人的这个账户上。他们同意,然后给我们出一个书面儿的协议。然后我再给他转这笔钱,能行吗?
老师,销售方是个人的姓名这种普票可以用吗
3月付费用款3万,3月账号有误退汇,,此笔业务3月不做账对吗?
老师你算的这个税率是多少呢
能回答一下嘛
你的水平 真的有待提高 回答的不会 生气
你好,今天刚刚忙完下班,你这个税率按照9%算的增值税。